你好,对的是的,是这么做的。

小规模纳税人,开具的餐饮服务发票,开的全是普票,税率是:免税。这个月申报季度增值税的时候,收入不超过30万,增值税申报表是填9跟12栏吗?
我们是小规模纳税人,这个月的销售收入有60多万,超过了免税额度,那增值税及附加税费申报表的收入填列在哪一栏?
老师我小规模这个季度开了17万。只需在小规模主表的小微企业免税销售额这栏填17万填一下就可以了吗,不需要填增值税减免申报明细表里填吗
小规模纳税人这个季度开了60万发票出去,申报增值税税时,系统自动填了增值税减免税申报表60万,主表的其他免税收入栏也显示60万,这样是对的吗?可以直接点申报不?
小规模纳税人上季度开票超30万,普票有60万,但在开具普票时开成了免税,实际应该开具百分之一的普票,现在申报增值税,我需要变更申报,把报其他免税销售额那一栏的金额改填到其他增值税发票不含税销售额那一栏,请问这个改填到其他增值税发票不含税销售额我是填60万/1.01还是填60万/1.03
老师,我们以前年度收到一张广告制作费的发票,已经抵扣认证了,本月对方成为非正常户了,税务要求我们做进项税额转出,应该在附表二异常凭证这一行填进账税额吗?
老师 业务是发生在12月份 发票开在了1月份,那我可以把这张发票记到12月份吗,现在12月的利润太高了
老师个人所得税经营所得B表怎么填写成本费用
老师,现在补补一下,25年第四季度印花税,应该怎么做分录?5500元,我单位企业会计准则
电商行业,投流费是销售费用广宣费,平台扣费是销售费用服务费,把什么作为成本呢
一般纳税人既有租赁转售水电的一般计税业务,也有即征即退的销售业务,取得的水电进项税怎么处理
我想问问,过年卖5箱货送一个礼品盒,有收到钱,比如收到15000,这怎么算
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,又有小微企业,又有高新优惠,是不是优先享受小微企业啊?
老师,建筑劳务分包开3%增值税发票给总包方,劳务分包公司把一部分劳务分包给其他公司,下游方是一般纳税人,开具增值税普票3%这个在异地增值税申报可以分包抵减吗?
老师,长期护理险在工资报表里面怎么体现,应发工资是包含它的吗?然后个税那里又怎么申报?