你好; 你们金额少报了多少 ; 这个正常要去改申报表才行的

老师,一般纳税人印花税申报,我之前是在计税金额或金额这里填写,这个月计税金额这里不可以填写了,是要填在哪里?是核定依据这里吗?
老师,2018-2020年公司缴纳印花税时只缴纳了销售金额这部分的印花税,采购金额印花税未申报,属于印花税计税依据填的数据填少了,现在想补交18-20年的采购这部分印花税,应该怎么处理,会有罚款吗
老师我想问一下就是本月未申报出口退税,但是申报附加税的时候算了这部分,导致计税依据多了,多缴纳了附加税,这个我能放到次月调整吗,
老师,印花税、水利基金,前期计税依据少了,我不想缴纳滞纳金,可以放在本月加大计税依据申报吗?
老师,我想请问,小规模纳税人,申报印花税的时候,为什么买卖合同的计税依据是申报所属期的不含税收入呢?我没弄明白的是,小规模纳税人的增值税不是不可以抵扣的吗?为什么要用不含税收入作为印花税的计税依据?
内账,发现两年前的记账日期写错了怎么办,2023年11月28日记成了11月29日,有影响吗?
老师,我想注册资金的减资,在哪里看?
老师 卖废品收入 计入哪个科目 需不需要开发票
老师:成本票是什么意思?
老师,公司收的承兑,没等到期呢就转给别人了,这个别人也不给开票,那我做账收到承兑得记收到客户款啊,那它这转出去我怎么记啊
老师,我想问下电商平台的,比如抖音,每个月的退货退款金额怎么对账,是和售后服务工作台导出的一起对吗?还是说直接以销售订单里导出的售后状态为准呢?
老师你好 找供应商采购了300w的货, 因为一些原因,供应商只收我们270w,发票还是开的300w,这个账务税务怎么处理
老师您好,我想问一下,我收到一张专票是用于招待费的。不得进项抵扣。那么我直接不勾选进项,我做凭证是,借业务招待费,贷银行存款。还是说我勾选进项,然后进项税额做转出呢?那样比较合适呢?谢谢老师
老师好,想问一下,公司是做水泥贸易生意。刚看到老板购了2只手机化了2万多呢。还开了专票,想问一下,这种可否直接进入费用呀
我们是建筑公司。最近承包一个建筑分包劳务项目。然后再分包给一个A劳务公司。A劳务公司开发票给我们做成本,那我们还需要再报农民工工资吗?(还是应该A劳务公司报农民工工资呢?
印花税少报300万
你好; 去改哈 ; 改申报表; 不是在本月去处理申报的