没问题,你这里的账务处理没问题的。发工资的时候,其他应收款是在贷方。
老师,我们公司每月2号发上个月工资,社保是每个月10号扣上个月的,工资的计提,和发放的分录,怎么做啊?
老师,你好,我补做的工资计提及发工资的分录,你帮我看下,对吗?工资总额是28500元,社保个人535,个税1796.5 实际发放25668.5
老师,你看看我这个分录对吗,社保都是每个月10号准时扣款,工资月底计提,下个月发放,你看对吗
老师,帮我看看这个月做的对不对吗?就是计提缴纳工资社保公积金
老师您好,我想问一下上月工资下月发放,月底怎么写记账凭证?计提工资,计提社保,个税呢? 您看一下我这样写对吗?
老师,23年年度账务中计提人员工资是60000但是年度报表中是计提了80000这现在我再24年凭证中应该怎么做调整科目分录
2023年新实行的农民专业合作社会计制度中没有其他收益这个科目
销售稻壳23年和24年无票收入提税的时候按13%缴纳增值税,现在发现能退税吗?
老师好,2024年有业务招待费2000,汇算清缴调增了800,这800要不要账务和报表处理。调增前后企业都是亏损的哦。
财政拨付农业生产社会化服务补贴款如何做会计分录
专项资金购买固定资产累计折旧会计处理
老师麻烦问一下,我2025年一季度单位员工没在个税APP加上赡养老人的信息,这样就多交个税了,等2026年汇算清缴的时候加上赡养老人的信息,是不是多交的税可以申请退回,谢谢老师
电子加工,只是加工的,请问怎么报税呢
老师,公司成立了好几年,但2024年才开始建账,2024建账时期初库存数据是要实盘数录入的。2024年支付了以前年度的材料款,做账时挂了供应商的往来账,但因为不是2024年购进的材料,不能直接入原材料账,这个供应商的往来账如何平账呢?
老师你好,单位买的水果用来祭祀,记什么费用
其它应收款开始在贷方,后面发工资就在借方,然后就冲平了
老师,我是说反了,对吧
对的,其他没问题,就是这里有点问题。