没问题,你这里的账务处理没问题的。发工资的时候,其他应收款是在贷方。

老师,我们公司每月2号发上个月工资,社保是每个月10号扣上个月的,工资的计提,和发放的分录,怎么做啊?
老师,你好,我补做的工资计提及发工资的分录,你帮我看下,对吗?工资总额是28500元,社保个人535,个税1796.5 实际发放25668.5
老师,你看看我这个分录对吗,社保都是每个月10号准时扣款,工资月底计提,下个月发放,你看对吗
老师,帮我看看这个月做的对不对吗?就是计提缴纳工资社保公积金
老师您好,我想问一下上月工资下月发放,月底怎么写记账凭证?计提工资,计提社保,个税呢? 您看一下我这样写对吗?
你好老师。我们是小规模纳税人,缴纳社保的时候个人部分挂到了其他应收款科目,但是个人部分公司也帮缴纳了(就是发工资的时候也不扣个人缴纳的社保部分),像这种情况,怎么做账,之前挂的其他应收款怎么消掉
老师,之前做了个无票收入金额是430100元,数量是65.6吨,然后现在开票的金额也是430100元,数量不一样了数量是58吨,这样对吗
老师,叉车用的柴油分录怎么做
商贸企业,采购发票不含税金额100万,进项发票3个点,退税率9个点,退税金额多少?
老师,我们公司占甲公司的 90% 股权,乙公司占我们公司的 99% 股权,现在我们公司把 甲公司占有 90% 股权转让给乙公司,乙公司向我们公司银行账户转股权认购款 148 万。我们公司的账务处理该咋做?
老师好,请问小微企业甲乙公司互为供应商。甲公司预付给乙公司80万,甲公司做账:借应收账款-乙公司80贷银行存款80。乙公司退回甲公司40万,甲公司做账:借银行存款40贷应收账款-乙公司40。乙公司卖货给甲公司打款给甲公司20万,甲公司做账:借银行存款40贷应收账款-乙公司40。老师甲公司这样只用一个应收账款科目核算与乙公司业务对不对?不用应付账款核算
宗教寺庙代收的暖气费,应该计入那个会计科目
老师,到时三月抵扣,没注意,抵扣了一张餐费的进项,我忘记转出来了,我这个好不好更正三月的申报表,就是把那个4.16的税金填在进项转出这个模块,他是个人消费的
公司,一般纳人,建筑资质,别的公司无资质进行挂靠。我如何做到合规分包?如何做到剩余款项付挂靠方,必段票款一致@朴老师
老师,固定资产500万内可以一次性入成本是指账务上还是税务上的?
其它应收款开始在贷方,后面发工资就在借方,然后就冲平了
老师,我是说反了,对吧
对的,其他没问题,就是这里有点问题。