没问题,你这里的账务处理没问题的。发工资的时候,其他应收款是在贷方。
老师,我们公司每月2号发上个月工资,社保是每个月10号扣上个月的,工资的计提,和发放的分录,怎么做啊?
老师,你好,我补做的工资计提及发工资的分录,你帮我看下,对吗?工资总额是28500元,社保个人535,个税1796.5 实际发放25668.5
老师,你看看我这个分录对吗,社保都是每个月10号准时扣款,工资月底计提,下个月发放,你看对吗
老师,帮我看看这个月做的对不对吗?就是计提缴纳工资社保公积金
老师您好,我想问一下上月工资下月发放,月底怎么写记账凭证?计提工资,计提社保,个税呢? 您看一下我这样写对吗?
老师,这月申报8月个税,如果工资在9月没发放就零申报是吧?
老师,小微企业现在免征企业所得税吗
我公司通过融资租赁贷款买了辆车,收到对方全额发票,后面还贷款,怎么做账
老师您好,买卖合同收入超过多少不减半
应付职工薪酬贷方截止9月底是352487 个税系统9月个税还没有申报,截止是298789 ,应付职工薪酬借方是269811这个借方还有发放去年12月的工资,这个表中应付职工薪酬怎么填
老师,现在小微企业印花税有减免政策吗
老师,意思做三方协议不用入固定资产,不用记入公司收入吗?我担心的是增值税申报表会有1.8万收入数据,不影响吗?
学堂网站不能报税联系了吗?
增值税申报表,有显示负数免税收入,我把免税收入删除,可以把免税这个收入填到增值税报表无票收入那里吗?因为企业是没有免税收入的?
企业所得税新申报表里面的,职工薪酬--实际支付给职工的应付职工薪酬,在已经计提了工资,申报了个税,工资还没实发,申报表中又要求填写借方累计数,那样的话与个税对比又是差距太大了,怎么填数据
其它应收款开始在贷方,后面发工资就在借方,然后就冲平了
老师,我是说反了,对吧
对的,其他没问题,就是这里有点问题。