没问题,你这里的账务处理没问题的。发工资的时候,其他应收款是在贷方。
老师,你好,我补做的工资计提及发工资的分录,你帮我看下,对吗?工资总额是28500元,社保个人535,个税1796.5 实际发放25668.5
老师,你看看我这个分录对吗,社保都是每个月10号准时扣款,工资月底计提,下个月发放,你看对吗
老师,帮我看看这个月做的对不对吗?就是计提缴纳工资社保公积金
老师您好,我想问一下上月工资下月发放,月底怎么写记账凭证?计提工资,计提社保,个税呢? 您看一下我这样写对吗?
老师,你好麻烦看一下,这个10月份的社保在10月份是已计提,已缴纳,我这11月份发放工资的分录要怎么做
老师,是不是医药行业比较好?
有六七家母婴连锁店会计好干吗。 主要做零售不开发票怎样做账报税
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老师现金流量表怎么编
税务局打电话说利润临近300万,让自查,我应该从哪里查起?
需开发票流水几千元,前台收银全部打到公账上了,银行流水月超过了10万,季度超过了30万,为了避税及避免税务风险,多出几十万公账的银行流水怎么操作处理?可以打到法人妈妈私账上吗
增值税专用发票油票可以抵扣增值税吗
没有租车合同,进入费用的是不是也要调出来呀
老师,这个题目在算其他权益工具投资——公允价值变动时,为什么是用980-600而不是用1000-600呢,这里的公允价是1000呀
老师,你好,税务局打电话说,收入临近300万,让自查,我应该从哪里下手自查呢?
其它应收款开始在贷方,后面发工资就在借方,然后就冲平了
老师,我是说反了,对吧
对的,其他没问题,就是这里有点问题。