你好 借银行存款 贷营业外收入 借管理费用-福利费 贷银行存款

老师,公司把员工的罚款作为红包发到群里面发放出去,怎么做账?
老师请问,就是我们是建筑企业 总包方把需要付给我们的工程款以发工资的形式直接发到我们的卡里的 然后员工又把款发还给我 我又把款转到公司公户里 这样我应该怎么做账呢
老师,这个是12月份开出去的票,到2023年2月份才拿回来,这次我们公司需要红冲发票,不是需要做账的吗,怎么是会放到作废的里面呢
老师,你好,请问,超市促销员提成怎么做账?以及公司在工活动期间,在红包群里,发的促销红包怎么做账?
老师 ,公司承担员工的个税,也就是一开始发放的工资里面扣了个税的,现在 把个税退给员工, 这个款怎么做账啊
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
罚款直接从工资扣除的,没有借方银行存款
借其他应收款 贷营业外收入 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款 借管理费用-福利费 贷银行存款
我能不能这样做:借:管理费用-福利费(发红包) 贷:银行存款 营业外收入(红包有的员工没有领,退回的)
实际管理费用-福利费 650元 退回167元,银行存款支出483元
这个也是可以的,学员
退回167元,和下个月罚款一块发放红包,下月要做:借:管理费用-福利费500元 营业外收入167元 贷:银行存款667元,可以吧?
可以的,这个没问题的