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固定资产(研发设备)已计提6个月折旧后进行系统升级 ,升级的这个费用怎么记账?原设备几百万,系统升级几十万....

2022-07-15 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-15 14:35

你好; 升级的费用 几十万的; 资本化去处理 ;  借在建工程; 累计折旧贷固定资产;  发生支出 :借在建工程贷银行存款 ; 完工 :借固定资产   -新设备 贷 在建工程  

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快账用户9493 追问 2022-07-15 14:52

之前的折旧全部冲回了是么??? 那新的固定资产重新开始按新的使用年限开始折旧???

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齐红老师 解答 2022-07-15 14:58

你好; 是的。  之前的冲了。   把净值和   升级费  转到新固定资产去   

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你好; 升级的费用 几十万的; 资本化去处理 ;  借在建工程; 累计折旧贷固定资产;  发生支出 :借在建工程贷银行存款 ; 完工 :借固定资产   -新设备 贷 在建工程  
2022-07-15
这样的处理方式在一定程度上是可行的,但需要注意以下几点: 从会计处理的角度来看,将升级配置的设备在合同一开始就确认为固定资产,并挂应付款,服务费作费用处理,原则上是合理的。因为设备在合同期结束后归贵单位所有,符合固定资产的确认条件。 然而,需要注意以下几个方面的问题: 1.合同条款的明确性:确保合同中对于设备所有权的转移、设备的质量保证、服务的具体内容和标准等条款清晰明确,以支持会计处理的合理性和合规性。 2.价值分摊:虽然合同总价为 19.8 万元,但其中包含了设备款和服务费。需要合理地将设备款和服务费进行分摊,以准确确认固定资产的价值和每期的服务费用。 3.税务方面:对方开具的均为 6%的技术服务发票,需要确认这种发票类型与实际业务中设备和服务的构成是否匹配,以避免潜在的税务风险。 4.后续评估:在设备的使用过程中,需要定期对固定资产进行评估,例如检查其是否存在减值迹象等。 例如,如果设备的预计使用寿命超过 30 个月,那么在确认固定资产时,需要按照合理的折旧方法和期限进行折旧计提。 所以,这样的处理方式初步判断可行,但需要综合考虑上述因素,并根据实际情况进行适当的调整和完善。
2024-07-29
固定资产”项目报废设备的期初价值 你算的是这一年的期初,也就是本月根本没过,不计提这个月折旧
2021-08-17
您好 (1)购入需安装设备一台取得的增值税专用发票上注明的价款为三十万元正值税税额为三万九千元设备与韵达购入需安装设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为三十万元,增值税税额为三万九千元,设备已运达并交付安装,工程设备款尚未支付。 借:在建工程 300000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 39000 贷:应付账款339000 (2)以银行存款支付上述设备的运费三千元,增值税税额为二百七十元。 借:在建工程 3000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 270 贷:银行存款 3270 (3)上述安装工程领用原材料一批成本为一万五千元。 借:在建工程 15000 贷:原材料 15000 (4)以银行存款支付上述设备的安装工程款为四千元。 借:在建工程 4000 贷:银行存款 4000 (5)上述安装工程完工并交付生产车间使用。 借:固定资产 300000%2B3000%2B15000%2B4000=322000 贷:固定资产 322000 (6)购入销售管理系统软件一套,取得的增值税专用发票上注明的价款为十二万元增值税税额为七千二百元软件已安装并投入使用,贷款以银行存款支付。 借:无形资产 120000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 7200 贷:银行存款 67200 (7)月末计提本月固定资产折旧四万六千元,其中生产用固定资产折旧三万五千元,销售部门用固定资产折旧八千元,管理部门有固定资产折旧三千元。 借:制造费用 35000 借:销售费用 8000 借:管理费用 3000 贷:累计折旧 46000 (8)月末计提本月无形资产摊销额为五千六百元,其中生产用无形资产摊销额为二千四百元。 借:生产成本 2400 贷:累计摊销 2400
2022-11-06
你好 1、上月我公司外购了一件商品,转卖了出去,由于上月还未收到发票,就按双方对账单暂估结转成本了,这月收到发票,发现结转的成本多了,请问要怎么冲减,分录是如何做? 把多做的金额冲了就可以了 借:主营业务成本 (红字) 贷:库存商品(红字) 2、车间升级改造,购进了智能生产线,现收到设备供应商发票(软件系统发票+设备仪器发票),我是先入在建工程,等完工后,再全部转入固定资产吗?软件系统的发票不同另外做吧。 软件直接计入无形资产 设备先计入在建工程,安装完工后计入固定资产
2025-09-11
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