你好,这个是单位的暖气吗?如果是的话,借预付账款贷银行存款,然后按月分摊。
各位老师,大家好,我们是乙方承包方,拉建材产生的运输费计到哪个科目,请老师指点一下,谢谢
各位老师大家好,85000元和供暖费应计入到哪个科目呢,请各位老师指点一下
各位老师,大家好,厂房租赁保证金计入到哪个科目呢,怎么做分录,请各位老师指点一下,谢谢
各位老师大家好,地方水利建设基金应计入到那个科目,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下
各位老师大家好,公司老板买了个热水器,给员工买的洗澡的,2560元,这个应该计入到什么科目,具体怎么做账务处理,请各位老师指点一下,谢谢
老师,把研发费用,错记到成本费里了,本年和以前年度的都有,应该咋处理
老师,单位招了几个临时工帮忙,这个我怎么给他们支报酬,让他们去税局开劳务发票他们可能要交税,有没有什么省税的方法?
工商年报里面资产状况信息咋写?小白
老师,中午好。收了两个人伙食,200元一个月,预收了2个月,收了802元。多收了一个人2元。然后只吃了一个月,现在要退他们伙食费。我就把402元平摊退给他们了。但是我账做完了。也跨年了。我现在要退2元给她。我要怎么做账呢
物流企业收到发票:电吹风70元和二手服务器配件400元是进办公费还是低值易耗品
老师,我问下我们有个研发费用材料做成库存商品。再把多结转的费用转回来。这分录对吗?
老师您好,劳务派遣公司一般纳税人,选择了简易差额征税5%的税率,还能开6%的全额专用发票吗
请问货物运输电子收款凭证可以当发票使用吗?
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
老师,现在是老板娘来管超市了,我给采购不直接报销了,我给采购过一遍应付账款对吧,不用其他应付款
是的,老师,是公司,重点还有车间的,这个费用该怎么摊呢,请老师,指点一下,谢谢,老师,
你好,办公的还有车间的,你能分出使用的是多少吗?
分不出来,老师,这个还有这么个问题,老师,就是这些采暖费公司缴了,然后园区又给补助回来了,这个怎么做账务处理,就是财政给拨款补助了,
你好,分不出来的,你可以根据面积来分摊。
你们用的是什么准则做账的?
还是以前的做账准则,就是旧的,没有用新准则呢,老师
借银行存款贷专项应付款, 借专项应付款贷营业外收入。
这个是收到补助和结转补助的。
老师,这个财政补助要缴税吗
不需要的专款专用的不用
老师,没有专项应付款这个科目 ,应该这个科目加到哪个账户下面呢,请老师指点一下,谢谢
那你直接放到营业外收入里面。