您好,7月份申报个税时缴纳个税是90不是60
假定某居民个人于2019年取得如下所得:(1)每月应发工资均为10000元,每月减除费用5000元,“三险一金”等专项扣除为1500元,从1月起享受子女教育专项附加扣除1000元,没有减免收入及减免税额等情儿况。全年工资已预扣缴个人所得税900元。(2)5月份取得劳务报酬所得5000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申报2019年度大病医疗支出20000元。计算应预扣预缴的个人所得税税额及汇算清缴应纳个人所得税税额。
请问老师,刚成立的公司,7月份的工资未发放,某人的月工资是4万,则7月份的工资放在8月份一块发放的话,那么等9月份申报个税时,本期收入是8万-770.62元(2个月的社保)-5000*2*10%-2520(扣除数)=4402.94元(应交的个人所得税额)对不?专项附加扣除为0,
老师好,我们公司6月份发的4月份公司。有位员工工资是8000元,无任何扣除项。7月份申报个税时缴纳个税是60元,请问8月份申报个税工资8000元时,是应该缴纳90元个税?还是缴纳230元个税?列如8月份申报时工资总额累计收入是40000元,减除费用35000元,累计应纳税所得额为5000元,税率10%,5000*10%-210-60=230元?还是按照5000-2000=3000元,然后乘以3%算?
老师好,我们是一家劳务公司,有一位工人工资第一次扣个税是60元,现在8月份申报产生个税是90元,这两次个税都是公司代缴的,还没给他扣回来,现在准备8月10日前发工资时把这2回的个税从他工资里扣回来,他的工资标准是8000元,扣150元,实发是7850元。我有个疑惑就是,在9月份申报个税时,工资是按8000元申报?还是按7850元申报?还有对此产生的个税要不要提前算出来,在这次发工资的时候一块扣除?
甲公司职员赵某,2022年前10个月每月取得工资、薪金收入14000元,专项扣除2800元,专项附加扣除3000元(父母年满60岁,育有一子6岁),其他扣除0元。11月份赵某工资调整为21000元,其他不变。已知:减除费用为5000元/月,2022年前9个月赵某预缴的个人所得税为864元。累计应纳税所得额不超过36000元,适用税率为3%;累计应纳税所得额超过36000元至144000元的,适用税率为10%,速算扣除数2520。要求:计算赵某10月、11月、12月分别应预缴的个人所得税税额。
有几个月的报销费用,写报销单上面的日期还是发票上面的日期?
数电发票提高开票额度怎么操作
老师,我们审计老师给我们提供了试算平衡表,如图,请问每个怎么做分路呢
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
您好,看累计应纳税所得额
老师,7月份我才申报过,因为他月工资是8000元,6月份发的是4月份的工资,所以7月申报时他的总收入是32000元,减除30000元,缴纳了60元个税。现在7月份发了5月份的工资,发了8000元,所以想问问在8月份申报7月所得时他应该扣多少个税?
您好,看下最近一期的累计应纳税所得额