您好,还有实际发生额的605ne1

企业所得税汇算清缴业务招待费怎么调,需要在调整收入然后再调业务招待费么?
业务招待费,如果账载100,不超过营业收入0.5%,汇算清缴税收金额是60,调增40对吗?
在所得税汇算清缴时业务招待费没有超过营业收入的0.5%时还要纳税调整吗?
公司在建期间发生的业招待费应该计入哪个科目呢?因为公司在建还没有经营,业务招待费在所得税汇算清缴进行纳税调整吗
老师,22年业务招待费收到的是收据,在当时入账了,像这种情况在企业所得税汇算清缴时 业务招待费怎么调整
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,是不是要么按发生额的60%扣除,要么营业收入0.5%两者选对我们有利的其一就行了
嗯对,是这个意思的
好的,谢谢老师
不客气祝您开心每一天