同学,您好!会计分录如下: 2X18年1月1日-3月31日,专门借款利息费用化: 借:财务费用 20 贷:应付利息 20 2X18年4月1日预付工程款500万元 借:预付账款 500 贷:银行存款 500 后续按照工程进度将预付账款转入在建工程。 2X18年7月1日、10月1日支付工程款分录分别为: 借:在建工程 700 贷:银行存款 700 借:在建工程 400 贷:银行存款 400 2X18年4月1日-12月31日期间利息资本化 借:在建工程 60 贷:应付利息 60 2X18年末支付利息时 借:银行存款 80 贷:应付利息 80 2X19年全年利息资本化 借:在建工程 80 贷:应付利息 80 2X19年12月31日资产达到预定可使用状态时: 借:固定资产 1740 贷:在建工程 1740 支付利息时: 借:应付利息 80 贷:银行存款 80

老师你好,麻烦您帮忙看一下,有一家公司融资购买了一台设备,30万。租赁费和利息他没有分开,合集金额是3000。这个30万的设备我不入固定资产,想一次性折旧。第一个问题,我一次性折旧可以吗?第二个问题。比如我一次性折旧,那我的账务处理是不是如下动物会计分录。借:管理费用-30万,贷:长期应付款30万。支付租金和利息时。借:长期应付款-3000,贷:银行-3000。利息这一部分应该记入到财务费用里对不对。
老师你好,麻烦您帮忙看一下,有一家公司融资购买了一台设备,30万。租赁费和利息他没有分开,合集金额是3000。这个30万的设备我不入固定资产,想一次性折旧。第一个问题,我一次性折旧可以吗?第二个问题。比如我一次性折旧,那我的账务处理是不是如下动物会计分录。借:管理费用-30万,贷:长期应付款30万。支付租金和利息时。借:长期应付款-3000,贷:银行-3000。利息这一部分应该记入到财务费用里对不对。
老师 我朋友跟她老公大姐合开一家店,刚开始说好的三股,大姐一股,她两股,她老公没有分,但是现在她想退股,但是大姐说她老公有一股,不然当初就不会分给她两股,当初她投资16万,大姐13万,第一年的时候大姐说每人只投资10万,多余的钱提出来,现在提出来以后她是8.9万,大姐10万,那么如果现在算账的话,那个提出来的钱怎么算?算在利润里面么\\\\\\\' 然后如果她分给她老公一股,她当初总共借了13万,店里提出来还了8万,老公帮忙还了两万,现在还有4万的债务,怎么算?这是我自己的一个私人问题,想咨询一下!
第六题,这个专门借款两年内的分录怎么写?可以帮忙整理一下吗?万一考大题的时候比较清楚一些
第二小题,2019年的分录要怎么写?这里没有答案,可以帮忙写一下吗?万一考试有考到的话比较完整。
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
老师,请教问下哈,商品编码一般在哪里查哈
老师 销售25年年底返利、补损 都说要到26年1月或者2月才发放,那金蝶云星空25年怎么做账?应收会计分录怎么做吗
抱歉2X18年末支付利息时应为 借:应付利息 80 贷:银行存款 80