同学,您好!会计分录如下: 2X18年1月1日-3月31日,专门借款利息费用化: 借:财务费用 20 贷:应付利息 20 2X18年4月1日预付工程款500万元 借:预付账款 500 贷:银行存款 500 后续按照工程进度将预付账款转入在建工程。 2X18年7月1日、10月1日支付工程款分录分别为: 借:在建工程 700 贷:银行存款 700 借:在建工程 400 贷:银行存款 400 2X18年4月1日-12月31日期间利息资本化 借:在建工程 60 贷:应付利息 60 2X18年末支付利息时 借:银行存款 80 贷:应付利息 80 2X19年全年利息资本化 借:在建工程 80 贷:应付利息 80 2X19年12月31日资产达到预定可使用状态时: 借:固定资产 1740 贷:在建工程 1740 支付利息时: 借:应付利息 80 贷:银行存款 80
老师你好,麻烦您帮忙看一下,有一家公司融资购买了一台设备,30万。租赁费和利息他没有分开,合集金额是3000。这个30万的设备我不入固定资产,想一次性折旧。第一个问题,我一次性折旧可以吗?第二个问题。比如我一次性折旧,那我的账务处理是不是如下动物会计分录。借:管理费用-30万,贷:长期应付款30万。支付租金和利息时。借:长期应付款-3000,贷:银行-3000。利息这一部分应该记入到财务费用里对不对。
老师你好,麻烦您帮忙看一下,有一家公司融资购买了一台设备,30万。租赁费和利息他没有分开,合集金额是3000。这个30万的设备我不入固定资产,想一次性折旧。第一个问题,我一次性折旧可以吗?第二个问题。比如我一次性折旧,那我的账务处理是不是如下动物会计分录。借:管理费用-30万,贷:长期应付款30万。支付租金和利息时。借:长期应付款-3000,贷:银行-3000。利息这一部分应该记入到财务费用里对不对。
老师 我朋友跟她老公大姐合开一家店,刚开始说好的三股,大姐一股,她两股,她老公没有分,但是现在她想退股,但是大姐说她老公有一股,不然当初就不会分给她两股,当初她投资16万,大姐13万,第一年的时候大姐说每人只投资10万,多余的钱提出来,现在提出来以后她是8.9万,大姐10万,那么如果现在算账的话,那个提出来的钱怎么算?算在利润里面么\\\\\\\' 然后如果她分给她老公一股,她当初总共借了13万,店里提出来还了8万,老公帮忙还了两万,现在还有4万的债务,怎么算?这是我自己的一个私人问题,想咨询一下!
第六题,这个专门借款两年内的分录怎么写?可以帮忙整理一下吗?万一考大题的时候比较清楚一些
第二小题,2019年的分录要怎么写?这里没有答案,可以帮忙写一下吗?万一考试有考到的话比较完整。
你好请问付工程款,对方已提供发票要求把工程款付至法人名下,可以吗,需要提供什么授权证明吗
老师 我们酒店业务,洗涤费打九折,八月份洗涤费包括损坏的布草费用一共是21678,这笔业务应该怎么做账?
老师,就是500元以下的零星支出可以不开发票做成本费用,然后我公司有很多笔500元以下的零星支出,都可以做成本费用吗
老师我们有一辆车转给员工,现在让员工租给我们,可行,是不是写个手续就可以了,每个月给500元协议,然后车辆的保险油费发票我们都可以用了吧
老师对方公司给我公司介绍客户给对方佣金1万这个入什么费用里,汇算清缴扣除比例按多少扣除
郭老师,我们转股,未分配利润180万,实收资本100万,股东a转给新股东20%,我们要缴什么税,怎么算
老师,给客户专票已开,已交税,货款未收,现在协商给客户优惠1000.专票重新开吗,这样就不用交税了,退税怎么办
老师,给客户专票已开,已交税,货款未收,现在协商给客户优惠1000.专票重新开吗,这样就不用交税了,退税怎么办
老师请问22年有张异常发票,税务专管员让更正22年年报,因22年企业亏损,更正后提示请注意同步更正关联后续年度的纳税申报表,并确认弥补亏损等相关数据填写是否正确,老师后面是怎么操作呢?谢谢
在一个三四线小城镇里,目前做会计,但工资不高才3千多,在老家照顾小孩上学,想问问在小城镇财务人员怎么赚钱,怎么才能拿到比较高的一个收入啊?
抱歉2X18年末支付利息时应为 借:应付利息 80 贷:银行存款 80