你好,学员,可以核销处理的 借营业外支出 贷应收账款 借应付账款 贷营业外收入

老师好。我们公司从代账公司把账接回来了,代账公司只给了老板资产负债和利润表。如果我按资产负债的期末数作为我的期初数,从这个月开始录入新的账套。是有应收、应付的。那这样我后期该怎么平掉这些有期初的科目呢
老师,我公司是小规模纳税人,代账公司6月将科目余额表发给我,我输入后发现对方只有将应收应付预收预付进行了重分类,但是其他应收和应付没有,我输入进去其他应收和应付跟她之前的资产负债表金额就对不起了,这种该怎么调整
老师,我现在接手公司的帐,资产负债表和余额表对不上,他说有重分类的,应收账款,预付账款其他应收款,应付账款,预收账款,其他应付款,这几个怎样的关系?
老师 想问一下之前代账做的资产负债表有应付、预付、应收和预收,但是明细上没有,明细只有应付和预付,像我建账的时候怎么建期初呢,如果我期初只写应付和应收的话这样和他的资产负债表期末资产总额就不一样了
收购了一家公司,他的资产负债表上应收和应付有余额,我们接手后,就开始从0重新记自己的账了,记账前怎么处理这个应收和应付的余额呢?
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
老师,增值税专用发票注明的价款是含税还是不含税的?
老师,公司销售货物时给对方的现金折扣2万元,对方开来增值税发票,怎么做账?
老师我这道题做的对吗
老师,一般纳税人每年汇算清缴的时候退税,退的是企业所得税吗
老师好,有一批商品过期了,应该计入管理费用还是营业外支出?
老师,员工基本工资5000元,个人社保300元,应发4700元,代扣社保10元,请问申报个税的时候申报5000元,是吧?
老师,这个销项和进项这里差额记应交税费应交增值税转出未交增值税,这里分录能给我写一下吗?我看看跟我想的是不是一样,进项要贷方冲,销项借方,那差额不是转出未交增值税不是应该要在贷方吗?后面转未交增值税时才借方冲平啊,为什么这里没有提现贷方时候的记录,就只写一次借方,我有点不太明白
老师,今天早上弄了一般纳税人的税务登记,现查了一下开票额度只有1万,签的合同33万,怎样调整额度?一般申请了多久批得下来啊
你这两个科目的依据和附件是什么?不可能只记两个科目,就符合税法了吧?
做一个核销表,领导签字的
核销表是做账的附件的
不明白,比如应付有一笔10万,找收购前的领导签字还是收购后的领导签字?还是找应付的厂家签字,证明这前不要了。老师详细回答,这样很浪费次数
你们做核销表,你们领导签字的,
现在清零,就是核销掉,你们要清零,既然清零,就要做核销表,你们领导签字,谁核销谁领导签字
废话连篇
学员,老师接触的公司都是这么处理,不然除非你们收购协议约定,不然不能直接做账
难道新公司领导签字就行了吗?厂家再要这笔钱怎么办?
因为新公司决定核销的,老公司如果核销的话,被收购前就会调账了,被收购公司一般是不同意签字的
如果厂家再要这笔钱怎么办?不需要找厂家签字?
不需要找厂家,厂家不会给签字的, 再要到这笔钱,后期做到营业外收入