你好,具体是什么差异呢?

之前的财务离职,我过来接手,然后发现就是在金蝶中,核对去年银行存款余额的时候发现从9月份开始,余额都不对不上,这样我怎么调整。是记在发现问题的月份嘛,分录又是怎么做。比如银行余额是6500. 可是金蝶是32000。怎么做调整呢
老师,我现在接手期初帐户银行余额与实际银行对账单对不上,实际对帐单余额小,而会计银行帐却是多,如何做调整分录与实际对帐单相符
您好,这个是内账,这个银行期初余额是过户之前的,现在不调整的话,期末余额对不上,如何调整
以为当年有以前年度损益调整,导致资产负债表的未分配利润期末余额减去期初余额不等于利润表里面的净利润,差额刚刚是调整的金额。问,这样的话,报表还需要调整吗?还是说这个差异是正常的,不需要调整报表了
公户2020年到2023年账都核对了,但之前的账无法查找差异,这种银行余额不一致的情况调整好还是调整好?调整需要哪个科目调整好,金额差异大,避免后期对账混乱还是想调整行不行?
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况怎么解决呀?
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
9810出口模式下,该怎么报税,取哪个数什么增值税呢?
老师,我用电子营业执照 登录政务网,能登录进去 但是没显示公司信息,我是用的法人登录方式 电子营业执照登录的,是哪个地方出现问题了 是必须要法人的手机才可以 自己的手机不行 ?
就是银行期初有余额,这是过户之前的钱,与现在这个公司没有关系
借银行存款贷未分配利润。
但是这个资产负债勾稽关系就不对了
你如果期初数不对,我这样更正就对了,因为你提出数不对,差额是挤到未分配利润了。