你好,具体是什么差异呢?

之前的财务离职,我过来接手,然后发现就是在金蝶中,核对去年银行存款余额的时候发现从9月份开始,余额都不对不上,这样我怎么调整。是记在发现问题的月份嘛,分录又是怎么做。比如银行余额是6500. 可是金蝶是32000。怎么做调整呢
老师,我现在接手期初帐户银行余额与实际银行对账单对不上,实际对帐单余额小,而会计银行帐却是多,如何做调整分录与实际对帐单相符
您好,这个是内账,这个银行期初余额是过户之前的,现在不调整的话,期末余额对不上,如何调整
以为当年有以前年度损益调整,导致资产负债表的未分配利润期末余额减去期初余额不等于利润表里面的净利润,差额刚刚是调整的金额。问,这样的话,报表还需要调整吗?还是说这个差异是正常的,不需要调整报表了
公户2020年到2023年账都核对了,但之前的账无法查找差异,这种银行余额不一致的情况调整好还是调整好?调整需要哪个科目调整好,金额差异大,避免后期对账混乱还是想调整行不行?
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
就是银行期初有余额,这是过户之前的钱,与现在这个公司没有关系
借银行存款贷未分配利润。
但是这个资产负债勾稽关系就不对了
你如果期初数不对,我这样更正就对了,因为你提出数不对,差额是挤到未分配利润了。