关键是4000*(1%2B50%)不是发票上的销售价格

小规模 上个月冲红3月份普票,重新开,税率还是1个点的,申报增值税时候,销售额一样,税款计算不一样,可以直接申报吗?
用金融资产抵债的时候计算增值税为什么不是用公允价值950万元而适用公允价值减去取得成本差额乘以税率?为什么? 债务人在资产或者金融资产抵债的时候,要体现应交税费,应交值值税或者转让金融商品。应交增值税为什么债权人这里的进项税额却只体现呢应交税费,应交增值税商品的部分?而没有体现金融资产的进项税额的抵扣,题目也没写不能抵扣啊,为什么不写?考试的时候要怎么判断到底写不写转让金融商品应交增值税的部分? 这里的增值税一定得写转让金融商品应交增值税吗?不能直接写应交税费,应交增值税销项税额吗?
为什么增值税税额算的时候还要加上240,不是从价计征直接用4000*(1+50%)*0.13吗?
老师,这是装饰装修实务,(1)我想问奖励这10000作为收入,交不交增值税? (2)从图二看,这10000元奖励没有扣除增值税,而是在计算累计工程结算时,是按100万算的不含税金额。10000元直接加入本期工程结算了。老师麻烦讲讲这10000元奖励的财务处理,为什么作为收入还不交增值税?
老师 像不动产租赁 一般都是预缴增值税吧。题目上面会直接给是预缴吗 如果不给怎么判定是预缴税 还是正常申报呢。在计算当月应纳税额的时候 就直接用的申报税率了
老师,我们开给甲方的发票2025年1月的,现在发现发票有问题,要重新开,我想问下账务怎么处理
固定资产折旧率低于5%是什么意思?
老师,请问一下25年的房租发票。26年3月开回来能直入25年吧?借管理费用 房租 贷应付账款 暂估
我司注册资本为30万,已到资,独资企业,3月初股权转让,股权转让书上面的转让金额为30万,2月底账上未分配利润为16.5万,股权转让后接到税务局电话要补交个税,要提供2月底的财务报表,此时我司应该按什么金额去申报个税?
我想问一下,现在这个增值税专用发票电子发票的发票代码在什么位置啊?
老师,您好。甲方欠的服务费,由他的关联公司帮他垫付,打到我公司公户,但我公司开了发票给这个关联公司,这样操作是不对的吧,应该不能给关联公司开发票吧。合同和服务都是跟甲方产生的
工信局来访,购买水果100元,这个费用计入哪个科目为好?
老师,问下公司年会时,做的红包墙,贴墙上,员工自己去抽取,这种是做福利费吗?人多也不知道谁抽多少
老师,我们有个客户说含税价格高想走私账,合同金额大概800万左右?个体户小规模年开票额不能超过120万吧
请问老师,农产品自产自销的发票增值税能抵扣吗?
不应该就是成本乘以成本利润率就行了吗?
为什么还要加上240
消费税还要加上哈,请仔细含消费税看看计算的公式