你好,分红协议这个就可以的。

老师你好,我们是个人独自企业,因为其他应付款老挂着余额,老板个人卡缴纳经营所得税,现在把其他应付款调平,相当于调成零,投资人就是老板一人,现在如果分红冲平,那么分录后面附个什么附件呢?急急
老师你好,我们是个人独自企业,缴纳经营所得税是从老板个人卡扣除,用的科目是其他应付款,但是资产负债表里面其他应付款金额达到230万,请问老师其他应付款金额不能太大吧?老师怎么缴纳老板个人卡用什么科目比较好呢?急急
老师您好,我是一般纳税人工程监理公司,我们公司有好几个人是按年付监理总监费的,也就是一次性在年初给8万,做到其他应收款,然后按签订的合同2年平摊,做成工资表的形式,冲其他应收款,这样就是在这些人合同终止的时候应该是平摊万账是平的,但是实际我的账上我发现这部分人其他应收款不平,有的借方有余额,有的贷方有余额,老师我现在需要将这些人的余额调平,现在应该怎么做呢,就是这些人也已经离职了,我一直也不能在账上就这么挂着
老师你好,我们是个人独自企业,平时缴纳经营所得税是以老板个人去交经营所得税,而且2022年和2023年在建厂房,从老板个人账户转入到企业账户中,金额1250万,记账到其他应付款,现在厂房建好了,但是12月份账结账了,资产负债表其他应付款金额是1250万,有风险么?怎么消化掉?急急
你好老师,我们单位是合伙企业投资了另外一家有限责任公司,现在这家公司分配股利,合伙企业这个投资是按合伙人利息股息红利所得缴纳个税,那么站着合伙企业角度做账我们收到这个分配的股利,就挂往来科目“其他应付款”,然后支付的时候代扣代缴个税冲减往来,这样做账可以的吧?
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
还有你这个其他应付款当时是在借方余额还是是贷方的
老师,就是在贷方呀?
贷方的话,你们单位需要还钱的,借其他应付款贷银行存款。
老师,不还钱,做的分红行么?
你好,做分红你怎么抵扣?孙红雷,不是还得需要还人家钱。
分红你不还得还人家的钱
那如果是欠你的钱,你可以用分红来抵扣了,就不用还钱给他了。如果你欠了人家的钱,你还欠着人家的分红,你不得给人家两次钱。
老师,借利润分配-未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:其他应付款-老板 老师这样行么?
那你的其他应付款不会越来越多吗?
对你的其他应付款不会减少,只能越来越多。
老师,我弄错了,那么怎么弄?
你好,你们单位还钱就可以的,账上有钱的还钱,没钱的话先挂着。
老师,单位还钱,需要什么附件?还有老师,每月缴纳经营所得税都是从老板个人卡上交税的?还是挂着其他应付款上?
你们单位用银行回单来做账就可以的,对的是的是其他应付款。
老师,其他应付款长期挂着有没有风险呀?
你好 这个没有风险的。
老师,我听课时,老师说其他应付款老挂着有风险么?我们厂之前是代账会计做的,一直挂着有280万老,后来我接手的两年,现在290万啦,请问老师老挂着行么?
你好,那你们还有其他的业务,不光是交了生产经营所得,你看下你们账上有收入吗?这些都是用在哪里的?如果其他应付款金额比较大,收入比较小的情况下,很有可能企业在隐瞒收入。
老师,收入有呀,收入买机器设备,一百多万,还买地呀?买地买了350万啦
你好,如果你们前期投入比较大的话,可以的。
老师,我们是个人独自企业啦,买地是去年和今年总共花了350万,现在有砌厂房啦,正在施工中,买机器设备是最近2个月买的?
你好,实际没有隐瞒收入的可以的,主要是你的存货别太多就行。