纳税调整明细表扣除项目,其他30栏 长在金额 亏损金额➕39.75/2.5%
季度申报所得税时,以前年度亏损可以不弥补吗?因为我盈利了一万,以前年度亏损是三万,想要交点所得税,但是报表上弥补亏损那一栏是自动弹出的一万,这个可以删除或者修改吗?
这个季度我们盈利,要交所得税2万多,但是我们以前年度有亏损50多万元。1:这个季度该怎么交所得税?2:是交2万多还是不交?3:申报表怎么填写?4:分录怎么做?谢谢老师,我填写主表时,以前年度弥补亏损没有自动出来,也不能手写进去,以前一直亏损没有弥补过,就这个季度盈利了
你好我想问一下弥补以前年度亏损的业务,我们是卖服装行业的一般纳税人企业,去年亏损¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申报季度所得税的时候交了所得税几十元钱可是在这次申报年度所得税的时候有一张表需要填报以前年度弥补亏损表,我想,问的是那么今年产生的盈利额5200完全可以弥补吗这样的话第四季度交的所得税就要退回来是这样吗?如果退回的话对我们有利吗会不会有什么麻烦!谢谢
老师,我想问下就是像做2021年一季度所得税预交申报表的时候,因为要有交企业所得税,享受了减:弥补以前年度亏损,这样就导致所得税交少了,但是,年度汇算,企业所得税为什么还重复减这个弥补以前年度亏损呢?是系统自己减的
2021年第一季度我交了39.75的企业所得税,那时不能弥补以前年度亏损,但是去年总盈利4046.36元,又可以弥补以前年度亏损,导致我多交了39.75,不想退税,请问申报表的数据该做何更改,谢谢老师
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
是纳税调整项目明细表吗?
你和是的是这么做的。
你好对的是的是这么做的