你好 可以的,但是你直接冲管理费用就可以的,不需要通过应付职工薪酬的

老师,我缴的工会经费是,借:管理费用-工会经费,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,今年退回2020,2021两年的工会经费,这分录要怎么做?
借银行存款 贷应付职工薪酬,工会经费 借应付职工薪酬,工会经费 借管理费用负数 ,老师,工会经费返还款这样做是不是应付职工薪酬的都应该是负数,因为计提时已经这样做一次了。
老师 ,收到退回的工会经费,这么做账对吗?借:银行,贷:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬 贷:管理费用-工会经费
老师,计提工会经费时,借,管理费用\\职工薪酬\\工会经费,贷应付职工薪酬\\工会经费,对吗?
老师,计提工会经费时,借,管理费用\\\\职工薪酬\\\\工会经费,贷应付职工薪酬\\\\工会经费,对吗?
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
当时计提的时候不就从应付职工薪酬科目走的,回来的时候不得走一下这个科目吗?直接冲管理费用,是红字冲,还是做反向分录呢
这个是当时计提的,你现在退回来,是可以直接走管理费用的
哦哦哦,可以不通过应付职工薪酬呗?那是红字冲减,还是做个反向分录呢
可以的,你如果通过应付职工薪酬也是可以的,就是原路返回的