你好; 这个是 因为调整了期初 利润;所以会勾稽关系有这个差异金额 ; 你系统没法 改期初的数据; 就记住这个差异金额即可;

您好,老师,去年汇算清缴时交所得税,分录做成这样,借:利润分配-未分配利润,贷应交税费,借应交税费,贷银行存款,利润表的未分配利润和资产负债表的未分配利润不一致,现在才发现,这个怎么处理?
汇算清缴补交所得税分录:借利润分配--未分配利润 贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税 贷银行存款!如果这么做,我财务报表中的期末未分配利润就不等于期初未分配利润加净利润了
老师,汇算清缴补了30185的税款,借 利润分配~未分配利润, 贷 银行存款,这样报表勾稽关系不正常,我应该怎么做才能正常
小企业会计准备,汇算清缴 计提所得税 借利润分配,贷应交税费;这样导致资产负债表和利润表勾稽不正常,我该怎么做呢,老师?
老师,资产负债表和利润表的勾稽关系,我在验算的时候发现我5月份汇算的时候调整了未分配利润,当年利润表里的净利润和资产负债表的未分配利润就出现了这个差异,这种情况正常不?不正常的话需要怎么调整
单位在代扣职工个税时,将同名同姓职工个税扣反,其中1人应扣未扣,另1人不用扣但已退休,这种情况怎么处理?
更正增值税申报表2025.5月,开红字发票了,做进项税额转出怎么填做
老师,我们现在要升一般纳税人,但是我们的收款必须要对公吗,我们目前是小规模,个人收款,但是流水大,一般纳税人收款手续费又高,我们是商贸企业,饮料泡面这些类型企业,想怎么解决手续费低问题又想正规
汇算清缴时候 回不来的成本 调增填到哪行
25年暂估材料,分录:借 工程施工-材料费100 贷 应付账款-暂估材料 100 ,借 主营业务成本100 贷 工程施工-材料费100 ,该暂估确认来不来票,年末,按照此两个凭证借贷红字冲红,年末累计成本不应该是减少,可是没有变化,这是什么原因?
老板开进来一张酒水发票,金额3万多。我是直接做业务招待费吗
郭老师,固定资产100万,付了50,开了0.5的发票,我要按100入账提折旧,还是按50万入账提折旧吗
末找到抵扣项红字发票多冲了6张正数票,怎么办啊?
老师,视同销售,增值税率是从主业还是按货物或服务本身的税率,
老师,我想问下就是我是4-6月份的房租,5月份支付的,5月份变为一般纳税人,这时候开票开发票怎么开要分开吗