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4.5日,办公室用现金购买办公用品计90元(含税),取得增值税普通发票。5.5日,向华光工厂购人701"材料,增值税专用发票上注明:701材料5千买价40元,增值税税额2600元。价税款已由银行存款支付。6.6日,用银行存款支付上述701"材料的运输费100元(含税,取得增值税普通7.6日,向华光工厂购入的701"材料已到达,并验收入库,结转实际采购成本8.7日,售出101"产品,增值税专用发票注明:101”产品1000件,每件售价2写分录

2022-07-18 20:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-18 20:41

您好 4.5日,办公室用现金购买办公用品计90元(含税),取得增值税普通发票。 借:管理费用 90 贷:库存现金 90 5.5日,向华光工厂购人701%26quot;材料,增值税专用发票上注明:701材料5千买价40元,增值税税额2600元。价税款已由银行存款支付。 借:材料采购 20000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 2600 贷:银行存款22600 6.6日,用银行存款支付上述701%26quot;材料的运输费100元(含税,取得增值税普通 借:材料采购 100 贷:银行存款 100 7.6日,向华光工厂购入的701%26quot;材料已到达,并验收入库,结转实际采购成本 借:原材料 贷:材料采购 8.7日,售出101%26quot;产品,增值税专用发票注明:101”产品1000件,每件售价2写分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额

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您好 4.5日,办公室用现金购买办公用品计90元(含税),取得增值税普通发票。 借:管理费用 90 贷:库存现金 90 5.5日,向华光工厂购人701%26quot;材料,增值税专用发票上注明:701材料5千买价40元,增值税税额2600元。价税款已由银行存款支付。 借:材料采购 20000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 2600 贷:银行存款22600 6.6日,用银行存款支付上述701%26quot;材料的运输费100元(含税,取得增值税普通 借:材料采购 100 贷:银行存款 100 7.6日,向华光工厂购入的701%26quot;材料已到达,并验收入库,结转实际采购成本 借:原材料 贷:材料采购 8.7日,售出101%26quot;产品,增值税专用发票注明:101”产品1000件,每件售价2写分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2022-07-18
你好需要做账务处理的吗 借在途物资701材料20100 应交税费应交增值税进项2600 贷银行存款 借原材料贷在途物资20100
2023-01-24
你好,本题要写会计分录吗
2021-05-03
你好 1.2日,从星海工厂购人201%26quot;材料500千克,买价60000元,增值税税额7800元。款项已用银行存款支付,材料验收人库。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 2.5日,从五金商店购人203%26quot;材料20千克,买价400元,增值税税额52元;204%26quot;材料5千克,买价100元,增值税税额13元。价款已用现金支付,材料验收人库。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:库存现金 3.10日,用银行存款偿还上月欠东方工厂的购料款56500元。 借:应付账款,贷:银行存款 4.18日,从大洋工厂购人202%26quot;材料300千克,买价30000元,增值税税额3900元。款项用银行存款支付,材料尚未到达。 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 5.20日,从大洋工厂购人的202%26quot;材料300千克到达,并验收人库。 借:原材料 ,贷:在途物资 6.24日,从光华工厂购人201%26quot;材料200千克,买价24000元,增值税税额3120元。款项尚未支付,材料验收人库。 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 7.28日,用银行存款支付欠光华工厂购料款27120元。 借:应付账款,贷:银行存款
2022-12-05
您好 请问是需要写分录吗
2023-11-28
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