你好,这个6外聘专业人员服务费
老师你好,我们公司是做项目工程的,就是人脸识别之类,直接购买的商品和材料,我看见以前的财务,是借:主营业务成本,贷:银行或者现金。因为购买的商品和材料配件是直接用在工程里面的。没有库存在仓库。还有购买商品和材料时,或者商品发生损坏退回给厂家时发生的运费都是直接计入主营业务成本吗?还有一个问题就是有些商品购买了,放在仓库里面的。没有领出去用,月末不用结转吧?谢谢老师
老师 您好 请问我从别的系统里挪出来的账,我来做,然后主营业务收入那块不都是零吗?到利润表里头,本期发生额和本年累计就一样了。但其实账是我7月份拿过来的,应该是人家本年累计已经有1-6月份的了,但主营业务收入又都转到本年利润里结余是平的,这个问题我该怎么处理?
代账的建筑业 老师我代账的建筑业全是别人挂靠到我们这里,平时有发票到我就用工程施工下面分人工费 材料费 机械使用费等进行汇集 然后哪个月有开票收入在按到转入主营业务成本可以吗?我主营业务收入/成本 工程施工 下面都是设置的人材机在跟各个项目名称 分项目核算每个项目的收入 成本可以吗?谢谢
老师,你好,请问我们是技术服务业公司,我们的期末成本结转有哪些呢?我是做了劳务成本的结转,把技术服务人员的相关费用划入劳务成本里进行结转到主营业务成本,那有的公司我看有销售成本的结转,那我是不是得把公司业务员的相关工资费用计入销售费用然后期末进行销售成本结转啊?
老师你好,请问入账成本答案中180+0.6+10+6+15+(6)这个6是从哪里来的呢?试运行领用的材料和人工该计到哪里,出售产品的50万是计哪里?主营业务收入结转领用的材料人工 主营业务成本吗?
老师,如果一般纳税人进项发票暂不抵扣,不认证,是否不能做进成本里去,汇算清缴也要把费用调增?
利息收入年底结转在结余里,资产负债表只在结余那一行有数字,还是银行和结余都填一样的数字
老师,之前购入的用于职工福利的东西,取得了专票,没有勾选,现在账上怎么转出?
老师,我想问下,我是建筑公司,第二季度给异地项目开票了,预交了水利基金,分录写的是应交水利基金,并没有计提,但是我第二季度还有当地也开票也需要报水利基金,我现在只报当地的收入水利基金,异地的不需要再当地再申报了,那我做分录怎么做呢,预交的水利基金要不要也计提呢,还是只计提当地的呢老师
请问老师,小企业这个月有一万多的食品(超市购物)发票入业务招待费有风险吗
老师23年个税有个人进行了申诉,当时项目上的人说给这个人发呢,之前的会计还没发呢就直接给人家把个税给申报了,结果最后给这个人没发,但是已经申报了,没有做更正,23年汇算的时候工资有调增,但是个税申报表未更正,现在如果更正个税申报表的话会牵扯到企业所得税吗
老师,您好,我是企业的办税员后,我登录电子税务局,是登录企业业务还是代理业务
您好 请问之前年度的购买的固定资产,总帐上跟固定资产卡片台账金额有差异,核对之后发现总账上的金额是对的,卡片台账上少了,现在卡片台账要把少的金额录进去,请问这笔分录怎么写?
公司名下的房子转到个人名下要交什么税
每次开具的钢材发票,规格型号的表述不一样
前面那个6不是已经加了吗?
答案写的在最后,我写在15前面,我以为两个6了,题做岔了,不好意思,试运行领用的材料和人工该计到哪里,出售产品的50万是计哪里?主营业务收入结转领用的材料人工 主营业务成本吗?
,请问入账成本答案中180%2B0.6%2B10%2B6%2B15%2B30-15%2B2
这个是答案
这个领用的原材料需要计入成本收入是冲减成本的