可以做账的,正常做成本费用里面就可以的,但是不允许抵扣所得税。
老师您好,我想问一下,我们公司有一笔2019年的成本已经入账,借:主营业务成本 贷:库存现金但是对方公司2020.6月也没有开发票也没有收钱,已经跨年了怎么处理呢
老师,想问一下,我现在已经收到对方开的发票了,但是还没有给对方付款,这个发票我本月可以直接入账,做费用或者成本,体现在利润表里吗
没有开过发票的建筑业,一般纳税人企业现在收到费用发票,并且支付了这笔钱,请问这个可以结转到主营业务成本吗?我听说建筑也是如果没有发生或开票或者收入的,则不可以结转至成本。
老师,业务真实,钱已经付了,但没有发票,没发票该入账入账对吧,我想问可以入成本或者费用吗
老板给了几张买了菜的专票给我 想要入账做成本或者费用发票, 但是这个公司目前没有业务没有收入也没有工资发放, 请问一下老师 ,这个发票我要怎么做才好呢?
本月只有一个业务,借应收账款10,贷主营业务收入8应交增值税销项2,那这个月结转损益分录什么
发票17000万税额多少
老师 请教下 ,应付帐款贷方余额要冲销掉这笔余额,借应付贷哪个科目呢
老师,我们公司是私发零售门窗,客户都是不固定的,需求也不一样,一个客户同时要门+窗,同时门和窗都是让第三方厂家生产,生气周期不一样,有的还跨月到货!怎么确认收入和成本?
预交税款时,一般计税方法选是还是选否怎么区分
老师你好 现在是在电子税务局里开票 航天信息开票软件还要交费吗
固定资产原值119343.82元,已计提的折旧106632.04元,净值12711.78元,现在报废的话咋做账。,报废了拉废品的给了我们300元,这笔账全过程咋写,麻烦老师写一下
老师好,请问供应商向我支付的折扣款,我们应开什么项名名称的发票给对方收款呢?
老师个人需要缴纳工伤保险吗?是不是只有单位缴纳单位部分哦?个人工资不扣缴工伤保险吧?
出租不动产免租期交增值税吗
所得税时候得调整
你好,汇算清缴的时候需要调整。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。