你好; 这个充值卡 平常你们是怎么销售的; 销售出去的吗?

公司食堂给员工提供午餐,我们也都办了饭卡,自己花钱充值,比如一顿饭是10元,实际我们花5元,发工资也不会提现现给我们补贴的饭钱,因为食堂都是从个人购买食材,没有发票没有收据,今天经理给我发了一个截图,秒懂会计,这个图片上应该怎么来做账合适??需要提供什么??提问了咋没人回
老师我们公司前期的正品还没出来,现在就是自己买了一些工具装了一些试用装,做市场的每天也领用,然后也会送给客户体验,现在就是另外装了一个示范包,做市场的需要购买了,收了一部分钱,但是这个就是一个做实验的小工具加一些材料,前期买这些东西都入了销售费用了,现在收了这一小部分的钱我要怎么做账务处理
问答详情 北京味多美美有限公司为餐饮企业,2014年11月10日从北京美啊美超市有限公司购入西瓜100公斤,价款320元;购入食用油20桶,价款3198元,取得国税机打发票。食用油有仓库保管员验收入库,西瓜有仓库保管员验收后直接拨付给厨房使用。货款由公司信用卡支付,采购员将材料入库单、验收凭证、发票传递给会计。代北京味多美美有限公司会计计算材料采购成本,并填制记账凭证 我想知道最后那个数是怎么算出来的? 谢谢
公司的销售部就是超市,然后公司的食堂-供员工午餐,超市的现金收入里拿出5000元充值办卡用来食堂的采购,这样的账怎么做?
请教老师我司是一个小规模纳税人,有一个大食堂做食堂提供餐食(自己采购原料)、也有的专门提供餐食服务,食堂内面积有一部分拿来做档口承包给其他(自然人)老板,公司和这些档口老板签下合同(按营业额的点数扣下管理费(例如营业额不达10万的按10万30%的3万管理费,这些档口的小吃水吧等收入是客户消费钱直接到我司账上,我按合同规定的扣点扣下3管理费款将剩余的7万返还给自然人老板,帮忙分析一下:这样业务如何做会计分录,对于我司方要按照销售分包档口合同交印花税?还有涉及什么税费?对于承办方自然人老板涉及什么税?
老师您好,全电发票有几十种材料,开发票可以开在一张发票上吗
出口技术企业,本月预收了4-5月的收入,预收的部分需要开票吗
老师您好,别人买一堆金属制品与塑料制品,有几十种,开发票可以开一批吗?一个个写进去太麻烦呀?
请问出口退税的收汇单在那里获取呢
老师,餐饮厨师的工资应该计入成本还是销售费用呢
老师好,施工企业总工程款1028万,甲方已拨款920万,已开发票920万,欠工程款和发票108万,但是现在甲方急需资金周转,需要施工企业先退回15万以后资金剩余时再付款,双方已达成协议,施工企业可以借:应收帐款:15万,贷银行存款15万吗?谢谢老师
老师好,请问公司法人变更,原账务上原法人垫支的往来借款,如果消不了账,该如何处理
有没有竣工财务决算的课程
我们有大量个人付款业务 是给个人开票,还是做无票收入好呢
老师你好,之前的会计吧我们公司有租的厂房房租发票,直接计入了管理费用-办公费,这个我需要修改成管理费用-租赁费吗? 收到的发票是专票经营租赁-房租费,房子的用途就是办公用的
正常的老百姓 充值 是 用现金或者支付宝 或者微信 直接办卡充值 ,然后 再买东西时, 从这张卡里扣充值卡的余额
你好; 借预付账款贷库存现金 ; 到时借管理费用- 福利费贷应付职工薪酬-福利费; 借 应付职工薪酬-福利费;贷预付账款
请问 这是您写的分录 是以企业的角度写的是吧?就是 食堂准备充值的时候 借:预付账款 贷:库存现金 同时,每次在超市消费的时候, 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 贷:预付账款 您是这个意思吗?
你好; 是的 。 ; 你们食堂是公司名下的话; 就一起这样来做分录。 对的
食堂是 公司运作的一个部门 管员工餐, 您刚才都进了 管理费用-福利费, 我在想 要不要对管理费用和销售费用进行 拆分,根据销售人员吃饭人数和管理人员吃饭人数,您觉得有必要吗?
你好 ; 要的; 我只是给你 举例写的管理费用 ; 具体到时你 按人员 员工去吃饭的人 分配部门费用去即可; 比如销售费用; 管理费用等
那另外 本超市 用当天收顾客的现金 ,假如300元, 给本超市的面点师傅办一张卡,用来在本超市采购 小葱、芝麻、等用来做自制烧饼和葱花饼的材料, 这个分录怎么做?
你好 ; 借预付账款 贷库存现金 ; 按实际发生 ; 做福利费; 冲预付账款。 和上面一样的
这个不是福利费了啊 因为 做出来的烧饼 是对外销售的,
你好; 我还以为你们是给员工吃的; 那么你就做; 借预付账款贷银行存款 ;到时 买材料; 借原材料贷 预付账款 ; 制做 出来 借库存商品 贷原材料; 应付职工薪酬-工资等 ;