你好; 这个充值卡 平常你们是怎么销售的; 销售出去的吗?

我现在主要想理清我出纳的思路,因为准备开工了,之前按自己的方法有点乱,我想重新开展我的出纳工作。我们是小公司往后后勤、人事、出纳、会计都我负责。我们日常收入有现金和卡机,超市收现金是2天交一次到我手上,金额不多。卡机分超市和食堂由第三方系统收,第三方月初汇部分到我们账上,支出有日常采购和月结,工资,预支。月结上月单据这月初对账,上月工资这月核算发放,预支分备用金和个人预支,我应该怎么理顺和日记账,才不影响后面一连串的工作烦请指教[抱拳][抱拳]
餐饮A公司承包学校食堂,然后把食堂的窗口都再承包给小老板(自然人),A公司只是做个监管,食堂的原材料(米面油菜等)是公司代窗口老板采购,每月末学校把食堂收入打给公司。收入支出:1、公司支付原材料供应商货款,2、窗口的收入打给老板个人,給学校交营业收入的5%。给管理员发了工资等费用。公司抽窗口收入的20%(公司真正收入)。实际上公司就挣20%的管理费,现在该怎么记外账呢?如果对公打款给档口老板,档口老板需要提供发票吗?请老师顺便帮谢一下会计分录,谢谢!
老师,员工报销公司购买电脑的费用(超过5000元),然后我们财务做账软件里有固定资产系统这个模块,但是我们在固定资产系统录入增加的资产,这个系统就自动生成下面这样的分录凭证了: 借:固定资产 应交税费(进项) 贷:银行存款 但是这样的话,就体现不出来,员工报销的费用了,这怎么办呢?
公司食堂给员工提供午餐,我们也都办了饭卡,自己花钱充值,比如一顿饭是10元,实际我们花5元,发工资也不会提现现给我们补贴的饭钱,因为食堂都是从个人购买食材,没有发票没有收据,今天经理给我发了一个截图,秒懂会计,这个图片上应该怎么来做账合适??需要提供什么??提问了咋没人回
问答详情 北京味多美美有限公司为餐饮企业,2014年11月10日从北京美啊美超市有限公司购入西瓜100公斤,价款320元;购入食用油20桶,价款3198元,取得国税机打发票。食用油有仓库保管员验收入库,西瓜有仓库保管员验收后直接拨付给厨房使用。货款由公司信用卡支付,采购员将材料入库单、验收凭证、发票传递给会计。代北京味多美美有限公司会计计算材料采购成本,并填制记账凭证 我想知道最后那个数是怎么算出来的? 谢谢
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
正常的老百姓 充值 是 用现金或者支付宝 或者微信 直接办卡充值 ,然后 再买东西时, 从这张卡里扣充值卡的余额
你好; 借预付账款贷库存现金 ; 到时借管理费用- 福利费贷应付职工薪酬-福利费; 借 应付职工薪酬-福利费;贷预付账款
请问 这是您写的分录 是以企业的角度写的是吧?就是 食堂准备充值的时候 借:预付账款 贷:库存现金 同时,每次在超市消费的时候, 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 贷:预付账款 您是这个意思吗?
你好; 是的 。 ; 你们食堂是公司名下的话; 就一起这样来做分录。 对的
食堂是 公司运作的一个部门 管员工餐, 您刚才都进了 管理费用-福利费, 我在想 要不要对管理费用和销售费用进行 拆分,根据销售人员吃饭人数和管理人员吃饭人数,您觉得有必要吗?
你好 ; 要的; 我只是给你 举例写的管理费用 ; 具体到时你 按人员 员工去吃饭的人 分配部门费用去即可; 比如销售费用; 管理费用等
那另外 本超市 用当天收顾客的现金 ,假如300元, 给本超市的面点师傅办一张卡,用来在本超市采购 小葱、芝麻、等用来做自制烧饼和葱花饼的材料, 这个分录怎么做?
你好 ; 借预付账款 贷库存现金 ; 按实际发生 ; 做福利费; 冲预付账款。 和上面一样的
这个不是福利费了啊 因为 做出来的烧饼 是对外销售的,
你好; 我还以为你们是给员工吃的; 那么你就做; 借预付账款贷银行存款 ;到时 买材料; 借原材料贷 预付账款 ; 制做 出来 借库存商品 贷原材料; 应付职工薪酬-工资等 ;