你好,具体的调整是什么业务的?
跨年的分录写错了,需要调整是要用到以前年度损益科目吗。比如17年12月做了一笔。借 主营业务成本 贷 应付账款。我在2018年1月红冲调整这笔分录 应付账款改成其他应付款。怎么做调整的分录
以前年度有个其他业务收入,但是做账做成了其他应付款,今年怎么做调整分录
如何用以前年度盈余调整来做分录?比如去年我收到其他应付款10万,今年要把其他应付款调整为收入,用以前盈余调整怎么做分录
你好老师 其他应付款调增 ,借其他应付款,贷以前年度损益 ,补交企业所得税了 再怎么做分录?还用做 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整吗?
其他应付款,去年借其他应付款住房押金,借款,预留工资 贷以前年度损益调整,今年想做到账里边,怎么做分录
就是很久以前挂了预付款,后面预付一直有挂帐,比如装修费,
那你需要怎么冲销,这个实际有支付吗?
实际支付了,就是支付才挂帐的
借预付账款贷银行存款。