你好 要发票可以税前扣除

从其他企业拆借来的钱,签的借款合同对方开的服务费发票,我如果凭票计入利息费用或是直接做无票费用,是不是都不能税前扣除,有什么合规且合理的方法核算入账吗
老师,我们给甲企业治理盐碱地开发,甲给我们服务费,合同签的是种植水稻来治理,他们给我们服务费,但是对方必须要求我们给他开农机服务发票,这样我们收到的农机服务费和秋收收入能合在一起核算吗。种植期间所有费用都我们自己企业承担,收入只给他们2吨米,其余所有都归我们所有
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
接手一家合伙企业的财务,但是发现上一任会计胡乱记账,往来科目如应收账款等都没有分二级科目核算,只在一级科目里核算,而且没有挂过的愣冲销,没有关联的业务也做在同一张凭证上,且大部分凭证后面都没有附件,鉴于这种情况,是否有法律上的规定,与之前的经营者签定协议约定之前的账务我方不负责任,我方重新开始记账,或者有无其他好的办法?
老师,我们家在23年12月份预提了一笔借款利息90万,对方的发票要在24年才能开来,现在我们做23年所得税汇算清缴,对方发票只开来了60万,且后面的发票因为各种原因在五月份之前都开不了了。当初入账我做的是财务费用借方,暂估应付款贷方,现在收到的60万利息发票,我冲预提时要怎么入账,怎么做会计分录,另外剩下的无票的30万,我会在所得税汇算清缴时做调增缴纳对应的所得税,这30万对应的当时预提的分录要怎么处理,可以做财务费用借方负数,贷方以前年度损益调整吗,或者还有其他什么合适的办法呢,请老师解答下,谢谢
老师,汇算完后,补缴去年的企业所得税,直接计入今年的所得税费用?还是再做一笔: 借:利润分配——未分配利润 贷:所得税费用 (补缴去年所得税)
老师您好,我们厂里端午节发福利买的粽子,但是对方开票开成餐饮服务的普票,入账没问题吧?可以作为福利费抵扣吗?
老师,我新接手一家公司,他们家应付账款是借方余额,我不知道怎么分预付和应付,他们都记在应付账款里了!
老师,工商年报中,个税金额多填了一倍,是因为导出时没有筛选导致的,已经上报了后才发现,会被查嘛?会有什么风险嘛?
政府项目,我国企只赚代建费,日常代收代支费用,需要通过合同负债和合同履约成本来核算吗?
老师,给对方汇了一笔货款返利,然后我方开返利的红冲发票,发票内容怎么开呢
请问老师,一个自然人股东占股百分之七十,一个法人股东占股百分之三十,这样的企业是什么企业类型啊
我们收到的保安服务费发票,税额是194.29元,发票金额是40800元,税率是多少钱?
老师,建筑公司承建房建项目,项目上开来公司的菜、米、油、猪肉、鸡肉的,能作成本税前扣除吗
老师,对方专票没认证,并且这张发票是跨年的,现在红冲部分,要是不经对方在税局系统做同意,我方可以直接开红字发票吗
利息记财务费用 科目的
但是老师 他开的是咨询服务费发票 合同是借款合同 我能直接按照咨询服务费的发票计入利息费用? 这样能税前扣除吗?
你好,他这个发票开的不对,他要开利息发票才能税前扣除。
错误的发票退回去重开。
老师,他就是一般的非金融机构的私业 他能开利息发票吗 如果无法取得利息的发票 我直接做无票利息支出 有相关的税务政策能够税前扣除吗
可以的,可以开贷款服务的发票。
老师,如果按照这部分拆借利息就按照咨询服务费入账的话 是不是就算故意接受虚开发票啊
您好,是的,是这样的呢