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发现之前做的科目错误。现在需要把今年的应付职工薪酬—职工福利费转入管理费用—借工费怎么做账。

2022-07-20 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-20 10:33

借:管理费用—借工费 贷:应付职工薪酬—职工福利费

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借:管理费用—借工费 贷:应付职工薪酬—职工福利费
2022-07-20
现在就补充一下,借应付职工薪酬贷应付职工薪酬。
2023-11-21
借应付职工薪酬福利费,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润, 你看一下你抵扣了所得税没有,如果抵扣了,需要调灯的。
2023-01-15
是的,借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-福利费
2022-04-23
借:应付职工薪酬-应付福利费 应交税费进项  贷:现金 应交税费进项转出
2023-10-20
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