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仟胜交电公司4月份发生下列有关的经济业务:(1)1日,业务部门转来北京电扇厂开来的专用发票,开列天坛牌台扇400台,每台160元,计货款64000元、增值税额10880元,并收到自行填制的收货单(结算联)233号。经审核无误,当即签发转账支票付讫。(2)3日,储运部门转来收货单(入库联)233号,向北京电扇厂购进的天坛牌台扇400台,每台160元。台扇已全部验收入库,结转其采购成本。(3)7日,开箱复验商品,发现3日入库的天坛牌台扇中有20台质量不符要求,与北京电扇厂联系后其同意退货,收到其退货的红字专用发票,应退货款3200元、增值税额544元,并收到业务部门转来的进货退出单(结算联)011号。(4)8日,储运部门转来进货退出单(出库联)011号,将20台质量不符要求的天坛牌电扇退还厂方,并收到对方退还货款及增值税额的转账支票3744元,存入银行。(5)14日,业务部门转来上海电池厂开来的专用发票,开列大号白象牌电池300箱,每箱120元,计货款36000元、增值税额6120元,并收到自行填制的收货单(结算联)234号。经审核无误,当即签发转账支票付
⑴1日,业务部门转来北京电扇厂开来的专用发票,开列天坛牌台扇400台,每台160元,计货款64000元、增值税额10880元,并收到自行填制的收货单(结算联)233号。经审核无误,当即签发转账支票付讫。(2)3日,储运部门转来收货单(入库联)233号,向北京电扇厂购进的天坛牌台扇400台,每台160元。台扇已全部验收入库,结转其采购成本。(3)7日,开箱复验商品,发现3日入库的天坛牌台扇中有20台质量不符要求,与北京电扇厂联系后其同意退货,收到其退货的红字专用发票,应退货款3200元、增值税额544元,并收到业务部门转来的进货退出单(结算联)011号。(4)8日,储运部门转来进货退出单(出库联)011号,将20台质量不符要求的天坛牌电扇退还厂方,并收到对方退还货款及增值税额的转账支票3744元,存入银行。(5)14日,业务部门转来上海电池厂开来的专用发票,开列大号白象牌电池300箱,每箱120元,计货款36000元、增值税额6120元,并收到自行填制的收货单(结算联)234号。经审核无误,当即签发转账支票付讫。
商业会计实务课程导学课程通知课程作业在线测试答疑讨论学习笔记调查问卷学习记录学习统计业务题-批发企业购进业务11.仟胜百货向本市新海内衣厂购进男式毛衫1000包(一包10件),每包单价86元,计86000元;进项税率13%,计11180元。价税合计97180元,供货单位代垫运费1000元。商品全部到达,并验收入库。货款以转账支票支付。要求:(1)根据仓库交来的“收货单”和供货单位的“专用发票”以及转账支票存根作会计分录。(2)如果商品验收入库和支付货款不是同时进行的,应如何处理。(3)如果货款采用商业汇票结算方式,应如何处理。2.练习进货退出及购进商品退补价的核算。资料:仟胜交电公司4月份发生下列有关的经济业务:(1)1日,业务部门转来北京电扇厂开来的专用发票,开列天坛牌台扇400台,每台160元,计货款64000元、增值税额10880元,并收到自行填制的收货单(结算联)233号。经审核无误,当即签发转账支票付讫。(2)3日,储运部门转来收货单(入库联)233号,向北京电扇厂购进的天坛牌台扇400台,每台
资料:仟胜交电公司4月份发生下列有关的经济业务:1)1日,业务部门转来北京电扇厂开来的专用发票,开列天坛牌台扇400台,每台160元,计货款64000元、增值税额10880元,并收到自行填制的收货单(结算联)233号。经审核无误,当即签发转账支票付讫。(2)3日,储运部门转来收货单(入库联)233号,向北京电扇厂购进的天坛牌台扇400台,每台160元。台扇已全部验收入库,结转其采购成本。(3)7日,开箱复验商品,发现3日入库的天坛牌台扇中有20台质量不符要求,与北京电扇厂联系后其同意退货,收到其退货的红字专用发票,应退货款3200元、增值税额544元,并收到业务部门转来的进货退出单(结算联)011号。(4)8日,储运部门转来进货退出单(出库联)011号,将20台质量不符要求的天坛牌电扇退还厂方,并收到对方退还货款及增值税额的转账支票3744元,存入银行。(5)14日,业务部门转来上海电池厂开来的专用发票,开列大号白象牌电池300箱,每箱120元,计货款36000元、增值税额6120元,并收到自行填制的收货单(结算联)234号。经审核无误,当即签发转账支票付讫。
仟胜百货向本市新海内衣厂购进男式毛衫1000包(一包10件),每包单价86元,计86000元;进项税率13%,计11180元。价税合计97180元,供货单位代垫运费1000元。商品全部到达,并验收入库。货款以转账支票支付。要求:(1)根据仓库交来的“收货单”和供货单位的“专用发票”以及转账支票存根作会计分录。(2)如果商品验收入库和支付货款不是同时进行的,应如何处理。(3)如果货款采用商业汇票结算方式,应如何处理。2.练习进货退出及购进商品退补价的核算。资料:仟胜交电公司4月份发生下列有关的经济业务:(1)1日,业务部门转来北京电扇厂开来的专用发票,开列天坛牌台扇400台,每台160元,计货款64000元、增值税额10880元,并收到自行填制的收货单(结算联)233号。经审核无误,当即签发转账支票付讫。(2)3日,储运部门转来收货单(入库联)233号,向北京电扇厂购进的天坛牌台扇400台,每台160元。台扇已全部验收入库,结转其采购成本。(3)7日,开箱复验商品,发现3日入库的天坛牌台扇中有20台质量不符要求,与北京电扇厂联系后其同意退货,收到其退货的红字专
老师:公司团建费用可以开护肤品吗?
我23年暂估了货物106467.32元,但我24年又暂估了同样金额的货物,24年5月31日之前收到票我又冲销了24年的暂估单。没有冲销23年的。对23年的结转成本有什么影响
老师,商贸公司的半成品记入什么科目?半成品的加工费又记入什么科目?账务处理怎么做
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
有没有中通快递行业的财务人员,举个手手。问你点问题,谢谢啦
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗