你这里面好多错别字,你看一下很多数据都对不上号。

长丰工厂为增值税,一般纳税人通用税率为13%1用银行存款支付产品,广告费200元含税,取得增值税普通发票2向青海工厂销售JP产品500件,单位售价600元,增值税税额39,000元,款项已存入银行3向前进工厂销售这批产品200件单位售价600元,增值税税额15600元,款项暂未收到4向雪莲工厂销售jk产品400件,单位售价250元,增值税税额13000元,款项已存入银行5用银行存款支付产品销售运输费300元含税,取得增值税普通发票6向利伟工厂销售JP产品100件单位售价600元,增值税税额7800元,JK产品200件,单位售价250元,增值税税额6500元,款项已存入银行写会计分录谢谢
通用税率13%4销售jk产品200件售价250增值税额13000款项已存入银行5用银行存款支付产品运输费300含税6销售JP产品100件单位售价600元,增值税税额7800元,这K产品200件,单位售价250元,增值税税额6500元,款项已存入银行7收到钱进工厂偿还的jp产品货款135600元已存入银行8向红卫工厂销售903材料,100千克单位售价20元,增值税收了260元,款项已存入银行写分录带金额
长风工厂为增值税一般人用为、用值税通发票1.5日用银行存欲变付产品广告费2000元(含税2019年0月发生下列经济业务2.8日,向青海工厂销售P产品500件,单位售价600元,增值税税额3900元款项已310日,向前进工厂销售IP产品20件单位售价600元,增值税税额19000元款项收到4.14日,向雪莲工厂销售产品40件单位售价250元,增值税税额13000元,款项520日,用银行存款支付产品销售运输费30元(含税,取得增值税通发,y产题入银行623日,向立伟工厂销售P产品100件,单位售价600元,增值税税额780元200件单位售价250元,增值税税额6500元。款项已存入银行。7.25日,收到前进工厂偿还的JP产品货款135000元,已存人行8.28日向红卫工厂销售903材料100千克单位售价20元增值税税额260元。款项存人9.31日,结转本月产品销售成本其中产品单位生产成本320元;产品单位生产成100元。1031日结转本月销售903°材料100千克的成本1200元1.31日,假设按本月应交增值税6800元的7%和3%分别计算应<城市堆护
长风工厂为增值税一般人用为、用值税通发票1.5日用银行存欲变付产品广告费2000元(含税2019年0月发生下列经济业务2.8日,向青海工厂销售P产品500件,单位售价600元,增值税税额3900元款项已310日,向前进工厂销售IP产品20件单位售价600元,增值税税额19000元款项收到4.14日,向雪莲工厂销售产品40件单位售价250元,增值税税额13000元,款项520日,用银行存款支付产品销售运输费30元(含税,取得增值税通发,y产题入银行623日,向立伟工厂销售P产品100件,单位售价600元,增值税税额780元200件单位售价250元,增值税税额6500元。款项已存入银行。7.25日,收到前进工厂偿还的JP产品货款135000元,已存人行8.28日向红卫工厂销售903材料100千克单位售价20元增值税税额260元。款项存人9.31日,结转本月产品销售成本其中产品单位生产成本320元;产品单位生产成100元。1031日结转本月销售903°材料100千克的成本1200元1.31日,假设按本月应交增值税6800元的7%和3%分别计算应<城市堆护
414日.向雪莲工1销售K产品40单位售价290儿增值积根物100款项已存人银、(20日.用银行存款支付产品销售运输费0几(含税取得增值税普通发票)6231日1.向立伟工厂销售护产品1001、单位售价600元增值税积期7800元JK产品10件.单位售价250儿.增值税税额6500元款项已有人银行,7.25日.收到前进工检还的JP产品货款13560元,已有人银行。8.28日、向虹卫工销售903材料100F克,单位售价20元,增值税税额260元。款项存人银行。931日.结转本月产品销售成本。其中JP产品单位生产成本320元:JK产品单位生产成写分录
您好!老师麻烦问一下我们公司从2020年-2025年采购有100万元没有入账也没有抵扣,现在我算了一下采购入库是19854470.55元,销售金额6529774.19 元
老师您好,我们公司先花钱更换了一批新能源公交车电池,然后收到政府补助资金300多万,这笔钱可以直接进营业外收入吗
被挂靠方开具简易征收发票出去,挂靠方再开具简易征收发票成本进来,这个比例有规定吗?
老师好,请问:我们个体户公户收到的电子商业汇票,还有8天到期,电脑上需要什么操作吗?
老师,增值税和城建税分别是什么?
老师请问如何查看个税专项扣除是否采集成功
仓储服务的销项发票进项成本必须包括房屋租赁成本吗?
就是我公司签了买设备的合同,23.2开了一次设备合同23.6开了一次社保发票,相当于多开了一份合同的发票,但是我发票入账入了2次社保,然后25.10被冲掉了,我折旧改怎么处理,系统已经做了固定资产卡片
老师,请问开发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 收款,借库存现金 贷应收账款,归还法人款 借其他应付款 贷库存现金。然后现在收到24年的流水发现转公户了。现在是借银行存款 贷应收账款 把借库存现金 贷应收账款 还有借其他应付款 贷库存现金 冲销掉?
医院收到卫健局疫情期间的补助怎么入账