你好,报的咱们的课,增值税专用发票收到了 借:管理费用 , 贷:应付职工薪酬—职工教育经费 借:应付职工薪酬—职工教育经费 , 贷:银行存款等科目
老师:可以查到我们开给别人的增值税专用发票?谢谢!
老师,我们企业把一辆小汽车含税价1000元卖给员工了,开的是增值税专用发票,怎么做会计分录呀,谢谢。
老师,请问我们之前收到的专票,一直没有认证抵扣,我也咨询了咱们会计学堂的老师,建议我计入贷方待认证进项税额,那我现在进行了专票的勾选抵扣,分录应该怎么调整呢?谢谢
我们收到的增值税专用发票发票联找不到了,有抵扣联。我可以复印一下抵扣联,用复印的抵扣联做账吗?谢谢了。另外发票联丢失没事吧?谢谢了
老师,我报的咱们的课,增值税专用发票收到了,给会计怎么做账呢?谢谢!
老师!今年注销的企业,还用报24年的年审吗
老师,您好!如果在4月份购买了一次性手套,围裙等,花了1100元?可以在月份进行月末计提吗?入什么科目呢?
为什么对一般借款要计算资本化率?而不是对用多少就用金额乘以它的利率就好啦?
今天汇缴清算,暂估100万,发票来了60万,100万是瞎估估的,多暂估的40万,现在汇缴清算怎么填写?填写在什么位置,分录需要怎么写?
你好老师 小规模纳税人给员工交的意外险会计分录怎么写
专门借款22.1.1借入2000万,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500万。问:资本化的费用应付利息为什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!难道不是只对500算半年的利息?
老师,请教一个转供水业务的问题。我们收到自来水公司3%的水费普票,给下游开具9%的转供水专票。我们是总金额平进平出。请问这样按照净额法怎么做账?谢谢
怎么核对自己做的凭证对不对
老师,请问: 利润3%^5%所得税率 就是要交的企业所得税额 这句话是怎么理解的 怎么算啊 我不懂这句话的意思
老师,请问年度所得税申报时,辅助账样式需要勾选吗,选的是否,加计扣除的表格无法勾选是不是和这个有关?谢谢
我是个人付款的
你好 借:管理费用 , 贷:应付职工薪酬—职工教育经费 借:应付职工薪酬—职工教育经费 , 贷:其他应付款—某某员工
那这个如果不做账的话,他能正常抵扣吗?
你好,都不做账,是无法实现抵扣的