同学你好 差额那说的话那就是100-60

老师,我们是建筑公司,我们被挂靠方,我们把劳务分包出去了,有个项目是简易计税,我采用差额计税,计算增值税把分包的差额了,假如我们给开发公司开发票是100万,收到的分包发票是60万,那差额后计算的增值税,税负怎么计算,是用增值税除以100万,还是100-60呢
我们建筑劳务公司,我们现在项目是简易征收的。还可以差额征收吗?。假如我们开给总包200万的劳务费发票(简易计税的3个点发票),我们收到班组长代开的劳务发票100万,那计算增值税的时候可以按照200-100来计算,对不对
建筑公司,有简易项目分包情况,比如我们给甲方开票100万,收到分包单位给我们开的80万,那我们是不是这个项目交税就是(100-80)/1.03*0.03=0.58万的增值税就可以了?
老师,我是一般纳税人,我承包一个酒店装饰项目100万含税,我们把劳务分包出去了,我们只负责采购材料,那么这个月我确认收入100万含税并开票 ,收到劳务50万含税 ,材料供货商给我开专票30万,不考虑还有其他进项了,请问我该怎么计算交多少增值税?第二个问题就是我可以采用差额计税吗?如果可以,老师就以差额计税方式下帮我算一下
老师,我是一般纳税人,我承包一个酒店装饰工程100万含税,我们把劳务分包出去了,我们采购材料给他装修,那么这个月我确认收入100万含税并开票 ,收到劳务50万含税(专票或者普票),材料供货商给我开专票30万专票,不考虑还有其他进项了,请问我该怎么计算交多少增值税?第二个问题就是我可以采用差额计税吗?如果可以,老师就以差额计税方式下帮我算一下
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
也就是,用计算出的增值税除以差额后的不含税收入,得出来的是简易计税的税负,对吗老师?那税负是很低的,因为分包的劳务占到60%呢,税负底,税局不会找我吧
只要是真实的业务一般没事
老师,这个简易计税有税负率的说法吗?我知道一般计税的项目有
同学你好 这个增值税没有的