同学你好 计入费用科目就可以了 长期待摊费用

老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
我们公司在公司所属地方的空地搭建一个雨棚,用于车辆停放时遮风挡雨,总价1.9万元,有发票,请问能怎么进行账务处理呢?
我们公司在公司所属地方的空地搭建一个雨棚,用于车辆停放时遮风挡雨,总价1.9万元,有发票,请问能怎么进行账务处理呢?
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,我们湖北天创卖货给上海凯瑞斯,找物流公司开了一张运输发票,实际是买来的发票(由于天创电子税务局发票额度一直提不起来,所以老板就搞证据,到时候好跟专管员讲,本来没有物流票的) 现在有三个问题 第一、天创需要跟物流公司签运输合同吗? 第二、这张物流票我们没有从天创账户转账给物流公司,因为这个物流公司之前欠老板另外一个公司的钱,所以就这样抵扣了(或许抵扣过程更复杂),这个处理方法行吗?如果不行,您建议我们怎么做?如果行,如何入账?(我们办公室的人说老板其他的公司都是这么操作,不可能发票、转账都能一一对上,或者说基本不会一一对应上,如果专管员问起来,就靠自己去编合理的理由) 第三、这张发票如何入账,进销售费用吗?那另外一个科目呢?
生产生活服务*广告安装服务 这个需要缴纳文化事业建设税么
老师,请教一下:我司对A公司持有长期股权投资,现收到B公司转来的备注“A公司份额转让款”字样的款,应该要怎样做账?需要申报印花税吗
小规模纳税人购买货物,收到增值税专用发票和普通发票一样入账吗,哪个划算
老师,客户购我们公司防火门,货款是90000元,客户自带原材料防火门粉末2500元,公司收客户款87500元,请问老师,账怎么做,会计分录怎么做呢
企业做商务服务,传媒推广服务,达人服务,2025年年11月升级为一般纳税人,之前是小规模,2025.9开了一张服务发票10000给客户,但客户没打款,到2026年6月一直没打款,一直也没签合同也没发生任何服务,直接冲红发票?还是做坏账呢?哪种方式更安全简单?
企业做商务服务,传媒推广服务,达人服务,2025年年11月升级为一般纳税人,之前是小规模,2025.9开了一张服务发票10000给客户,但客户没打款,到2026年6月一直没打款,一直也没签合同也没发生任何服务,直接冲红发票?还是做坏账呢?
上月开的发票对方这个月已经认证了,现在发现有误需要冲红重开。对方是下个月申报再做税额转出吗?
你好。加工修理修配服务的大类税收分类编码是好多呢
单位把提完折旧的设备卖给个人,不开发票,增值税率是多少?申报表填到哪项?
老师:我们工地上的人多,劳务公司给这些人没上社保,我们能不能把他们的工资转给工长,让工长代开发票给公司,这样行的通吗?
为什么不是固定资产?还要计入这么复杂的科目
同学你好 这个固定资产你折旧几年呢 长期待摊费u用摊销三年就可以了