你好,一般纳税人填写到未开票收入13%

甲公司为增值税一般纳税人,该公司2019年5月10日购入需安装设备一台,价款为100万元可抵扣增值税进项税额为13万元。为购买该设备发生运输途中保险费2万元。设备安装过程中,领用材料1万,领用产品一批4万元同类产品的售价为6万元;支付安装工人资3万元。该设备于2019年12月30日达到预定可使用状态。申公司对该设备采用平均年限法(年数总和法/双倍余额法计提折旧,预计使用5年,预计净残值为10万元。。假定不考虑其他因素,回答下列问题:1.该设备的入账价值是多少?·2年折旧率为多少?该设备每年应计提的折旧额为多少?·3.写出第一年计提折旧的会计分录。
请问老师,我们企业要租个人的房租作为单位宿舍,个人需要给我们开发票,发票税率是多少呢,涉及哪些税率,是不是只交增值税,23年个人房屋月租金未满1 0万,是不是免征增值税呢?因为房东一听到要开票就不想租给公司
我们单位是房地产企业,之前开的是营业税的发票,然后有一个房子涉诉了,法院就把那个房子拍卖给别人了,我们现在需要给新房主重新开个不征税的增值税发票,请问这个在申报表上怎么填列反应,现在税盘上读取的收入比我账面的多了这一笔不征税收入
【朝阳税务】您好!根据财税(2012)15号,你单位取得技术维护服务单位开具的技术维护费发票后可全额抵减增值税应纳税额,请在最近一期增值税申报表的《增值税减免税明细申报表》中选择减税代码“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,并按照技术维护费发票价税合计金额填写“本期发生额”(按季申报为10月征期填写,按月申报为9月征期填写)。今后在您取得技术维护费发票后请注意及时进行抵减,谢谢! 老师,我们是小规模纳税人,是不是不用理会这个?
你好,老师,小规模公司车辆折旧完卖了,因为是卖给个人,没有给他开发票,最后账上分录为:借 营业外支出 贷 固定资产清理 在申报增值税和所得税时,清理过程应交得增值税销项税额填在哪
请问:2026年6月2日更正申报4月份(所属期)的增值税纳税申报表,需补交1000元增值税,同时已于6月2日在银行缴交了这1000元税款。6月5日申报5月份(所属期)的纳税申报,这1000元如何处理?界面弹出来为未缴税额(25栏),需要手动改为0吗?
公司做代运营店铺服务商,开发票的话选择生产生活服务二级明细应该选啥
老师,A贸易公司从B炼油厂购进货物,以每吨10000元价格下了订单并签了合同,因在等货过程中市场油价波动,双方达成共识,B炼厂又从A贸易公司以每吨10100元价格回购了该订单货物。实际没有货物物流转移。这种情况,发票能按合同互开吗?不能互开的话,A以什么依据从B处收增加的每吨100元款货款呢?
老师,请问2023年成立的公司注册资本的缴费最后期限是好久
我们是物业公司,以前开具车停停放服务费是*现代服务*车辆停放服务费,税率是6%,现在更新了税收编码,应该要选择哪个生产生活服务里面哪个细分组来开票
老师,定额发票还能不能用
老师,你好,请问公司新购入了一辆车,需要交什么税吗
老师好,请问一下电子税务局发票编码升级,我公司小规模纳税人,开具房屋租赁发票应该怎么操作,该怎么选择,税率又怎么选择?
老师,因为生产订单不足,车间总是断断续续生产,比如这个月生产,下个月整月都不生产,不生产的这个月折旧和摊销计入什么费用合理呢?谢谢!
5月29行政人员把报销单给财务人员了,当天领导不在一直没签字,6月5日领导回来签完字,去找出纳报销的,那这笔报销记账6月吗?