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老师,客户购我们公司防火门,货款是90000元,客户自带原材料防火门粉末2500元,公司收客户款87500元,请问老师,账怎么做,会计分录怎么做呢

2026-06-05 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-05 15:08

您好,你们确认收入
借:应收账款90000
贷|:主营业务收入
应交税费
粉末
借:费用或成本2500
贷:其他应付款2500
收到钱
借:银行存款87500
其他应付款2500
贷:应收账款90000

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快账用户1282 追问 2026-06-05 15:10

老师,我们是先收客户款87500元再发货的

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您好,你们确认收入
借:应收账款90000
贷|:主营业务收入
应交税费
粉末
借:费用或成本2500
贷:其他应付款2500
收到钱
借:银行存款87500
其他应付款2500
贷:应收账款90000
2026-06-05
就是相当于有一部分的材料是对方提供的?
2024-08-22
你好!这个你们开发票是分开开的吗
2024-07-22
您好, 借:银行 4000 贷:应收账款 4000 借:银行 13400 应收账款 4000 贷:主营业务收入 17400/1.13 销项税 17400/1.13 *13% 周时要结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
2024-05-07
你好,不是已经返工修理,怎么还不付款?
2024-07-21
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