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老师,收到成本发票怎么做分录,有进项税

2022-07-22 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-22 14:53

你好,借主营业务成本 应交税费,应交增值税进项贷银行存款。

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齐红老师 解答 2022-07-22 14:53

是货物的借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款 借主营业务成本贷库存商品

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快账用户1239 追问 2022-07-22 14:55

老师发的两段都要做吗?还是做货物的就可以了

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快账用户1239 追问 2022-07-22 14:57

没有付款,只是收到成本发票呢

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齐红老师 解答 2022-07-22 14:57

收到的发票是什么内容的?

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齐红老师 解答 2022-07-22 14:57

其中的一个就可以。

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快账用户1239 追问 2022-07-22 14:57

老师,是技术服务费

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齐红老师 解答 2022-07-22 14:58

直接做第一个分录就可以的。

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快账用户1239 追问 2022-07-22 14:59

没有付款呢?只是收到成本发票呢

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齐红老师 解答 2022-07-22 14:59

你好,银行存款改成应付账款就可以的。

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快账用户1239 追问 2022-07-22 15:02

那老师应该怎么写摘要呀,去年确认收入今年才结转成本,

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齐红老师 解答 2022-07-22 15:03

确定某某时间,某某业务成本。

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快账用户1239 追问 2022-07-22 15:10

你开出去的是技术服务,你账上做的,你账上收到的技术服务的发票应该是主营业务成本,不应该是管理费用。 老师你不是说开的技术服务费发票,确认的收入,不能做到管理费-研发支出里面吗

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齐红老师 解答 2022-07-22 15:13

不能做到管理费用、研发费。

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齐红老师 解答 2022-07-22 15:13

你的成本直接做主营业务成本里面,如果是研发部门使用的,应该是研发支出才对。

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快账用户1239 追问 2022-07-22 15:14

直接做研发支出金蝶识别不了,那我直接做到主营业务成本吗?还是就放在管理费用-研发支出里面

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齐红老师 解答 2022-07-22 15:16

这个是研发部门使用的吗?这个属于研发支出还是属于你的主营业务成本?

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快账用户1239 追问 2022-07-22 15:18

么有研发部门啊,不知道之前财务为什么放研发里面

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齐红老师 解答 2022-07-22 15:19

那就应该放到主营业务成本。

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快账用户1239 追问 2022-07-22 15:19

可能就是形式上放在研发支出,这个账真的乱,搞的都晕了

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齐红老师 解答 2022-07-22 15:20

如果不能修改的话,你就让他做到管理费用里面,你先不要修改了,他只要做了损益类的科目,这个不影响你利润总额

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快账用户1239 追问 2022-07-22 15:21

老师如果主营业务收入不包括技术服务费,但是又开了技术服务费出去,也收了技术服务费,那这样行吗?所以之前的财务才放在管理费用-研发支出里面,真的懵

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齐红老师 解答 2022-07-22 15:23

这个放到管理费用里面的。

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你好,借主营业务成本 应交税费,应交增值税进项贷银行存款。
2022-07-22
12 月收到部分进项成本发票(之前已暂估) 先冲销暂估分录 借:原材料 / 工程施工等(暂估金额红字) 贷:应付账款 - 暂估(暂估金额红字) 再按发票金额入账 借:原材料 / 工程施工等(发票不含税金额) 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)(发票税额) 贷:应付账款(发票含税金额) 12 月收到的进项发票有一部分未抵扣进项税 如果是当期不想抵扣 借:原材料 / 工程施工等(发票不含税金额) 借:应交税费 - 待认证进项税额(发票税额) 贷:应付账款(发票含税金额) 待以后期间想抵扣时 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:应交税费 - 待认证进项税额 明年汇算清缴前收到剩余进项成本票 冲销暂估分录(同 12 月收到部分发票时冲销暂估分录操作) 按发票金额入账(同 12 月收到部分发票时按发票金额入账操作)
2024-11-22
你好 借:主营业务成本 贷:应付账款 后面你们抵扣了 借:增值税 贷:应付账款
2022-12-09
您好,偶尔一两次是可以的
2022-07-20
你好,那您的进项就是。您好,那您的进项就是扫抵扣了!
2022-07-20
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