你好,去修改你的增值税申报表。

老师,增值税申报表的时候少确认了收入,多交了税,和财务做账系统里面不一致,有25.81的差额,怎么处理呢?
老师,你好。我账面的收入与开票系统有差异,属于错账,收入少做了100,开票系统多了100元,那增值税申报时,为了和我账面一致,我可以在增值税申报表附表一,填写在纳税检查调整-100吗?
确认收入账务是按每笔确认增值税的,报税的时候系统是合计数计算增值税的,账务金额比申报金额少了0.02元,这个要怎么处理?
老师22年度汇算清缴所得税申报表里面收入多填了和财务表一致多填了,但是增值税申报表年度和账上一致,这个现在税务让更正申报年度所得汇算清缴表里面的其他的时候可以一起将收入减少掉和增值税表一样吗?
老师22年度汇算清缴所得税申报表里面收入多填了和财务表一致多填了,但是增值税申报表年度和账上一致,这个现在税务让更正申报年度所得汇算清缴表里面的其他的时候可以一起将收入减少掉和增值税表一样吗?
如果这个月的进项不打算抵扣,是做待认证还是待抵扣?
老师好!单位买东西对方开普票名称缺一个字,后发现的,已转做了费用,联系对方也不回复,这样不管它有风险吗?
老师,今天收到工商银行补开的2024年手续费发票,开的专票,这个去年的现在可以进项抵扣吗
有对电商平台费用了解的老师吗?我们以前电商平台费用是每个月统计后当月计提的,下月开了票回来再冲重做一笔。想问下那些平台费用是怎么统计当月的?因为以前总部财务做的,也不敢问。所以不知道他们怎么算的
年报和汇算清缴一样吗?
老师,这两天网上都在说法人跟公司借的钱不要年底还回来是真的吗?
老师请问,买的固定资产小汽车117800怎么简易计税
老师,当年可结转以后 年度弥补的亏损额是看利润表的哪一项呢?
请问老师,对方给我们提供芯片的烧录服务——我们寄芯片过去,他们烧录后再返给我们。他们应该开什么发票啊? 信息技术服务*其他技术服务吗? 他们说可以开“劳务*ic烧录服务费”,但是我感觉这个也不能归到劳务大类里吧
老师,请问我们法人代表在银行以个人名义贷款给公司用,每个月的贷款利息由我们公司支付,应该以什么名义付呢法人代表不用缴个税
那都是3月份的了,现在才发现的,我是下个月申报7月增值税时修改吗?这样会不会显示发票比对不通过呢?
会比对不通过的,你得去修改当月的。
不想去改表,把收入调到和系统里面一致了,只是账上显示多交了25.81增值税,有没办法处理平呢?
你这个是无票收入的吗。
不是,开了票的,就是当时增值税报税系统里面它多交了25.81的税费,收入比我财务系统少了,我现在把它改成和税务系统一致的收入了,只是我财务系统显示增值税是负数25.81
不可以的,去修改你的增值税申报表。
税务局当年没有查到有问题,他以后月份也能查得到,早晚都得去修改。
那你说发票比对不过,那当时我申报那一笔咋又申报起了呢?她没有报错
不太清楚具体的什么原因 多申报了地方它就是比对可以的,就像你的销项可以多申报你的进项可以少申报,如果你的镜像多申报了,系统会提示的。
只有下个月申报增值税看会不会报错了?会不会是税务对收入和交税有个规定,在好多比例以内浮动是没问题的呢?我记得我好像在哪里看到过,又想不起具体的了
就像有时候增值税多几分几毛这种
你下个月补申报试一下的,不清楚你说的具体的是哪一个文件,只要我们这边申报的不一致,他都会提示的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快