你好,计入到营业外支出里面

老师,增值税申报表的时候少确认了收入,多交了税,和财务做账系统里面不一致,有25.81的差额,怎么处理呢?
老师,每次讲实务这门课时,老师总会讲会计,税法和增值税是否确认收入,这个具体区别是啥,分别账务处理是啥,尤其增值税确认收入,我只知道是谁要确认销项税额,在我的理解当中,会计确认收入,不就是增值税确认收入了,他俩的确认我区分不清楚
确认收入账务是按每笔确认增值税的,报税的时候系统是合计数计算增值税的,账务金额比申报金额少了0.02元,这个要怎么处理?
老师,新版电子税务系统报印花税的时候提示:印花税合计金额合计值与企业增值税进销发票金额合计数偏离值超过500,请确认是否准确?以前没有这样的提示啊
新的申报税务系统,申报印花税按照进销项合计申报的,跳出这个提示 印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500.0,请确认申报是否准确。这个按照确定就可以把
老师好,一个人社保一直交的灵活就业,然后在公司交三年社保,是不是可以提前三年退休呢
纯劳务合同,开过来的发票都是建筑服务*劳务费把? 如果合同包含清包工的话,就得开建筑服务*工程服务的发票了吧
老师,互斥项目的期限不同的,等额年金法,也要要求项目可以重置吗?计算过程,没有需要重置啊?
老师,营业执照副本丢失了,需要走哪些流程补办呢
老师您好,我之前做23年账的时候做错了一笔分录,当时是以运费下账了的,然后对方一直运费发票没有开过来,做的分录是借应付账款3000元,贷方是银行存款3000元,现在查出来这笔要按临时工的工资入账,我现在应该怎么调整,这个的是不是还要申报个税,个税在这个月申报行不行呢老师,麻烦您帮我看下,谢谢老师
农民工合同应该怎么签,有退休的有没退休的,但是都不交社保
老师你好,公司是小规模可以专票吗,能开13% 的发票吗
我司是一般纳税人,2014年开给对方公司150万,2015年开给对方60万,对方却只付90多万过来,现在要终止合同,那开出的发票可以红冲吗?在今年红冲的话,那今年的收入就变成负数了?要怎么处理呢
民间非营利组织会计制度,财务报表中业务活动表,企业所得税费都含在其他费用中,没有单列,这样会影响企业所得税正确计算,财务报表与所得税申报表是否要剔出来,还是汇算清缴时把所得税费做纳税调增
老师:二手车市场开发票,公司再开发票税务系统数字重复了吧?
这个差额是正常的吗?
这个就是系统差额是正常的