你好。借成本费用贷库存商品等
老师,您好,我是自己开了一家酒店,提供住宿服务和零售商品,因为规模不大,开票,报税,做账,我就自己做了,我酒店里的商品和周转的低值易耗品,都是在一购进就进了主营业务成本,因为我不存在盘库的事项,我想问下老师,这样操作可不可以啊
老师,您好,我想问下,店里自己用了库里的库存商品,怎么做账务处理。
外购的库存商品 酒 自己喝了怎么做账务处理
您好老师麻烦问一下库存问题,我们之前有自己店面产生的库存,但从20年就没有店面了,但库存还在,现在实际库存与sap系统账面金额不一致?实际库存与账面金额多这得怎么调账?账务处理怎么做?谢谢
请问老师,入库后的库存商品退回厂家、自己承担运费怎么做账务处理
老师你好,可以私信你吗
老师,个体工商户,公户的钱转到老板私人卡有问题吗
8个月抵扣了一个业务招待费的发票,9月才发现,用不用进项转出?
个人回家的车票费记入福利费是不是还得交个税
老师您好我们公司承包给个人施工管网按装,个人给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师好,我们公司是一家服务公司,然后提供服务的时候需要要到1到3种物料,但是价格是算在服务费里面的,物料不单独收费。物料有进货发票,我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元,还是可以不用开关于物料的发票,直接月底把物料结转到成本。
老师,是这样的的,23年年底付给A一笔款付了57000元,有尾款3000元未付,但是对方开的60000元发票,一直挂账,然后现在对方说把之前的发票红冲了,开57000元给我们这样的话双方都平账,我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费~待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款~A 3000 现在对方要把这张发票红冲,重新开一张金额57000的发票,不会做账了老师,这是2023年11月的,待认证税额也早就转成进项税额,原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了
给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师密码咋改,执照密码。以前的密码不知道。123456不对。
老师:固定资产清理借方有余额,月底需要怎么处理?
谢谢老师,那出库的时候,应该出成本价,还是出零呀。
是成本价出库领用的。
谢谢老师,我还想问下,要是出零,我应该怎么做账务处理呀。
你库存商品是100就按100出库,
好的,知道了,谢谢老师。
不客气的,祝您工作愉快。