可以结合前几个月工资与制造费用合计数的分摊的

一个月制造费用合计是1万元,一个新产品的材料费是0.4元,人工费是0.6元,制造费用1万元,怎样分摊到这个新产品中?
销售开了票15万,来料加工开了加工费,5万,加工费分摊的制造费用工资费用2万,月末结转加工费生成成本是借:主业业务成本2万 贷生成成本-加工费2万,是不是对应加工费生成成本是2万
来料加工 2022.6月开的加工费发票15万,制造费用与工资分摊是2022.6月总数分摊还是可以结合前几个月工资与制造费用合计数的分摊的。
老师问下,我们企业6月份开了来料加工费15万,销售产品开了80万,总计提工资12万,制造费用6万。这个费用怎么分摊 按金额分摊话加工费成本太低了,这个有什么方法,加工费正常成本要12万,请老师指点下
老师好,因公司有工具一批因数量多总计金额15万多,我账务处理是先入库再一次性领出,计入长期待摊费里面分3年分摊,这个分摊的费用计入制造费用哪个明细里合适?
我们是餐饮住宿行业。买了一个餐饮收银机器2千多,我可以直接入主营业务成本吗?
老师,我们是给学校提供蔬菜肉类等食品的,因为营业执照经营范围里不好初级农产品收购,农副产品收购等,他不能开农产品收购发票。现在有去外地做牛生意的人手里买的活牛,对公付的。人家收到钱就走了。现在只有付款懂,怎么处理。
目前四线城市财务有多少工资啊?
电子税务局首次忘了申报导致逾期是指的每个企业从开始成立只有一次机会,还是说每年都有一次?
请问老师收到妈妈岗补贴如何做分录?
老师,我们是商贸公司,每进一批货会有不同的返利,但是没有固定比例,但是我们入库的时候是按包含返利的单价入库的,我这种怎么算利润呢?有没有另外的模版
红字发票怎么记账,可以和蓝字发票一起记账吗
老师,总分公司之间的其他应收款和其他应付款之前会计合并报表时没有抵消,直接将资产负债表简单加总的,26年接手后如果做抵消的话,是将本期总分公司之间的往来抵消,还是将科目余额表中从来到现在的期末余额做抵消呀?
老师,请问公司的办公家具二手的处理,对方要开发票,可以开吗?开的话开什么内容呢?
老师,公司是劳务派遣公司,是一般纳税人。采用的是差额征税。那每个月要做勾选吗?