你好,因为8000只能抵6000,剩下的2000不能抵,所以需要转回的。
老师,这边的按规定不得抵扣且未抵扣是什么意思啊?看不懂,都规定不得抵扣了,肯定不会抵扣,为什么还要加个“且未抵扣”
老师,这种题目难度系数很大啊,第四问为什么是调整事项,是什么意思,看不懂
统借统还是什么意思?这题目什么意思啊回答我也没看懂求老师帮看看
老师,这个题目没看懂,10000x25%=2500.6000x25%=1500,亏8000,还是不够抵,这什么意思啊
老师,这个题目的最后第三问,我没看懂是什么意思
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师,企业200万以内利润,所得税税率是5%?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗
老师您好,个体工商户小规模纳税人收到13%增值税专票可以入帐吗?会存在税务风险吗?
还有个10000呢老师
你好,10000不是后期证明是实现不了的吗?
不是先有10000再有6000
我都没看明白啥意思
你好,就是10000是预估的。
6000也是预估
你好,6000是后面根据实际情况重新估计的。
同样是中文,我都不理解啥意思
你好,同学可以这样理解,时间越近越有说服力。