你好同学,对,因为你在采购货物的时候,其实你付的款项里面就已经包含进项税额了。
老师你好,销售方开了红字发票,现在进项税额转出,分录: 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做对吗? 我理解的就是从本月可抵扣的进项额里面冲抵。
老师您好! 进项大于销项,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 这个分录对吗?
老师你好,增值税进项税额抵扣,最后交的销项减进项的增值额,其实对于企业来说增值税就是交的整个销项税额对吗,进项部分算是在采购时交了
老师你好,增值税虽然最后交给税务的是销项-进项的增值额,实际交的其实就是整个销项税额是吗,采购时的进项其实也算是交的增值税,这样理解对吗
老师你好,增值税简单的说,就相当于从消费者那里收取销项税,一部分扣减了支付的进项税,增值额部分交给了税务局,所以说实际上进项税和增值额部分都是消费者承担的对吧
计提个税的分录怎么做?
公司银行收到一笔3032元赔款,是很久(跨年度)之前销售发货的物品遗失了,但是当时没有做任何处理,那这笔赔款收入怎么入账?请具体列出会计分录谢谢
你好咨询下 小规模是一年不超过200万还是100万免税
股东以外的公司及个人 转到公司的钱备注是投资款,那账务处理是实收资本还是做其他什么科目
老师,你好,请问公司的房租如果去税务局开票,需要交哪些税?
有没有出纳的表格。。。。。。
一般纳税人开个自然人的发票次月红冲重开,可以直接把正确的发票和红冲的附在错票后面吗?金额一致
老师我们公司是做砂石生产加工与销售的企业按3%简易征收的一般纳税人,现在开票系统发票业务里面有当前可勾选增值税金额6多万一直没有勾选,不操作不勾选没有关系吧?
老师,有个员工个人原因补缴社保时间问题所以本公司产生滞纳金了,然后这部分滞纳金人事出工资表的时候跟社保放在一块扣款了,这部分滞纳金不能申报个税吧,申报个税时那我应该申报应发减掉滞纳金部分金额是吧
老师,想问下公司做生猪贸易的,申报增值税时需要填写减免的附表的吗?填写的是填哪个表的呢?开票时税率是0的
老师你好,我的意思是看似交给税务局的是销项-进项的增值额,实际对于企业是交了整个销项税额是吧
你好同学,对实际你交的还是销项税额里面的金额。
老师你好,你看这句话说的是所有的税都是消费者承担的,我觉得不仅仅是税,成本、费用、利润、税实际都是消费者承担的对吗,因为这些都包含在售价里
你好,就是说咱们这个增值税,它是个不停滚动循环的,从生产、销售到批发、零售,再到消费者手里,每一道环节都是要缴纳增值税的,所以最后的承担者就是消费者,你要这样理解。
好的老师,还有就是消费者承担的是售价,所以售价包含的税,利润,成本费用,这些都是由消费者承担,对吧
你好,对你可以这样理解,因为你卖东西的时候,咱肯定是要大于成本的,大鱼咱费用的,这样你才能有利润,如果说我们赔钱卖的话,那肯定就不合适了。