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请教老师,目前公司想打造一个外贸平台。用户可以在我们的平台比价,选择不同的货运公司帮他们拉货。我司在其中,相当于一个中介的角色。赚用户的佣金。比如用户给我们付5000元,其中4800元是给物流公司的,200是我们赚的差价。那么这200元应该怎么入账?是否需要开发票给用户?

2022-07-24 23:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-25 07:53

200块要进主营业务收入,可以不开票。但是要申报无票收入

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相关问题讨论
200块要进主营业务收入,可以不开票。但是要申报无票收入
2022-07-25
你好,你们发票是怎么开的?需要给你发票来做相应的账务处理
2022-04-11
1. 你的方案不合规,将借款利息与货价捆绑会导致业务实质与发票不符,涉嫌虚开或漏报利息收入税。 2. 合规做法:拆分为两笔业务,50万签真实买卖合同(对方开50万票),40万借款单独签协议(你公司收利息按6%缴税,可临时核税种开票,无需改经营范围)。 3. 不建议用个体户借款,会增加关联度问题和沟通成本。
2025-10-14
步骤1:收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时 由于这30万是作为预付款的增加,因此贵公司应将其记入“预付账款”科目。同时,由于这30万是厂家给予的返利,可以将其视为一种“商业折扣”,记入“财务费用”科目。 账务处理如下: 借:预付账款 300,000 贷:财务费用——商业折扣 300,000 步骤2:收到厂家票折的发票时 当收到发票时,应将发票金额与预付账款之间的差额记入相关科目。如果发票金额大于预付账款,则差额为应支付给厂家的款项;如果发票金额小于预付账款,则差额为厂家应退还给贵公司的款项。 假设发票金额为F,账务处理如下: 1.如果 F > 300,000,则:借:库存商品/原材料等 F贷:预付账款 300,000应付账款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000,则:借:库存商品/原材料等 F贷:预付账款 300,000财务费用 300,000 - F
2024-01-15
您好,可以的,三方协议约定了合作模式可以的,我们在淘宝、京东买东西,不是自营商品,也是第三方开的发票, 医院这个要求没有道理的,平台是第三方,交易还是我们跟医院之间,
2024-06-11
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