你好; 你们是哪个公司跟对方签订合同的; 是总公司还是分公司 ?
老师好,我们公司有总公司,有分公司,别的企业把钱给到我们,我们是给别的公司建的大棚,我们收到钱的企业是香山, 我们收到别的公司40万,用10万去建大棚,我们建大棚的物料,开票信息用哪个企业的开票信息呢? 谢谢
老师好,我们公司给别的企业建大棚,农业,我们先收到对方企业40万,会计科目是这样的对吗? 借银行,贷预收, 然后我们建的时候买材料的钱,是寿光企业,会计科目是怎样的? 转银行的时候,会计科目是怎样的呢? 谢谢
老师好,我们公司给别的企业建大棚,农业,我们先收到对方企业40万,会计科目是这样的对吗? 借银行,贷预收, 然后我们建的时候买材料的钱,是寿光企业,会计科目是怎样的? 转银行的时候,会计科目是怎样的呢? 谢谢
老师好,我们公司给别的企业建大棚,农业,我们先收到对方企业40万,会计科目是这样的对吗? 借银行,贷预收, 然后我们建的时候买材料的钱,是寿光企业,会计科目是怎样的? 转银行的时候,会计科目是怎样的呢? 谢谢
老师好,我们公司给别的企业建大棚,农业,我们先收到对方企业40万,会计科目是这样的对吗? 借银行,贷预收, 然后我们建的时候买材料的钱,是寿光企业,会计科目是怎样的? 转银行的时候,会计科目是怎样的呢? 谢谢
请教老师:如果网络推广费要到九月才到期,但是由于优惠活动这个月由股东垫付。那么分录是这样吗:借,预付账款;贷,其他应付款。待九月再冲回,分录:借,其他应付款;贷,银行存款。 另外去年网络推广至今年9月,但估计有推广币余额产生(根据平台要求,余额打八折,有效期可延续3个月),分录需要做吗?要做的话怎么做? 还有就是从新套餐9月开始如果把旧的推广币用完了,再充值,这个分录怎么做?是划归管理费用和银行存款吗?谢过
老师,我们一般纳税人。税务局说让把合同那些都规整好。合同我们应该多少钱金额以上要合同???
请问下国际货运代理美金账户能收连连支付第三方平台转的美金吗
请问一下车子属于其他固定资产吗
国务院部门依法设立、管理的法律、行政法规、部门规章授权的组织和派出机构申请行政复议找国务院部门,遇到题目里的时候怎么能够判断属不属于这个国务院部门呢
我们公司出口货物的销售发票这个月开了,那本月需要问货代公司索要运费发票吗?申请出口退税需要运费发票吗?
老师,A是我们一个中间商,我们将货物卖个A,他什么时候把货卖给了第三方,第三方给我们转款,但是发货的时候我已经做了凭证:借应收账款-A,贷主营业务收入,那若干月后第三方给我们回款,我怎么做账?
老师个人独资企业报的是生产经营所得。还需要缴纳实收资本吗。注册资金2万
老师。我们今年可能有3笔分红,我们做一个协议还是,分别做3个协议
老师,这样要怎样弄啊?说我修改了信息,没有提交并公示
是香山收的对方企业的钱
是分公司
是子公司老师
你好; 分公司如果是独立核算开票的话; 那么就是分公司 去开票哈
我们是母子公司的形式
你好;去看合同 双方是谁 ; 对应谁来开票 ; 收款的话 看是否有代收款的情况
老师好,那会计科目是怎样的?是在香山的那个帐套里做账吗?会计科目是怎样的?
你好; 是的。 就是在对应的分公司去做账的; 你们 授权给 分公司去开展建立大鹏的业务 要开票出去; 你开票出去 就是做收入了 ; 借银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
老师好,是香山收到的发票,一些物料,那会计科目是怎样的?
也就是建大棚进的一些物料
你好 ; 收到的发票 ; 借 原材料 贷银行存款 ; 领用; 借工程施工- 合同成本 -材料费贷原材料
在建工程这个科目记到香山这家企业的帐套里吗
你好; 计入工程施工 ; 你们买来是帮别人修建 计入工程施工 ; 你们是 修建来自用 才是计入在建工程科目的
能这样记吗老师,借工程施工,合同成本, 贷银行存款吗
你好; 你意思是直接计入工程成本; 不考虑原材料 ;可以 。如果你确实买的材料不多, 可以直接计入 成本去
老师好,能借工程施工,贷银行存款吗
你好; 可以的; 可以做哈