你好,可以的,送给个人的话,应该是需要交个税的偶然所得。

老师,在做企业所得税汇算清缴,21年年末做了一笔管理费用-餐费5318,这笔款发票要不回来了,这22年年初通过以前年度损益调整了分录,在填写期间费用明细表中-业务招待费直接21年末的账载金额减5318,还是调减在纳税调整项目明细表中扣除类调整项目的其他?
老师,老板拿来一张专票,项目是戴森吹风机,送人的话可以直接写业务招待费吗,要缴纳个税吗
老师!我们是一般纳税人,老板拿来3000千的餐费发票(手撕票),直接记入业务招待费吗?每次招待挂账,一次性结账3000可以吗?
老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,我收了一张安装服务的进项发票,然后备注哪里写了是用在哪个项目,这个项目我这边已经开完票给对方了,这个发票我可以拿来抵税吗,抵税后我又要怎么样入账啊?
老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,我收了一张安装服务的进项发票,然后备注哪里写了是用在哪个项目,这个项目我这边已经开完票给对方了,这个发票我可以拿来抵税吗,抵税后我又要怎么样入账啊?
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,这个没办法向人收取个税怎么办
那就做招待费,不申报个税,税务局查到的时候再说。