你好,可以的,送给个人的话,应该是需要交个税的偶然所得。

老师,在做企业所得税汇算清缴,21年年末做了一笔管理费用-餐费5318,这笔款发票要不回来了,这22年年初通过以前年度损益调整了分录,在填写期间费用明细表中-业务招待费直接21年末的账载金额减5318,还是调减在纳税调整项目明细表中扣除类调整项目的其他?
老师,老板拿来一张专票,项目是戴森吹风机,送人的话可以直接写业务招待费吗,要缴纳个税吗
老师!我们是一般纳税人,老板拿来3000千的餐费发票(手撕票),直接记入业务招待费吗?每次招待挂账,一次性结账3000可以吗?
老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,我收了一张安装服务的进项发票,然后备注哪里写了是用在哪个项目,这个项目我这边已经开完票给对方了,这个发票我可以拿来抵税吗,抵税后我又要怎么样入账啊?
老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,我收了一张安装服务的进项发票,然后备注哪里写了是用在哪个项目,这个项目我这边已经开完票给对方了,这个发票我可以拿来抵税吗,抵税后我又要怎么样入账啊?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,这个没办法向人收取个税怎么办
那就做招待费,不申报个税,税务局查到的时候再说。