你好; 按照实际报销金额来做账的 ; 到时你少报的部分要转出的; 前提是这个发票是合理的发票哈; 避免导致后期转出补税的

报销单后面附的发票金额大于报销单上申请金额,这样合理吗?你公司员工报销油费,限额是按路程公里数算,员工用自己加油的发票来报销,发票金额大于实际报销限额,所以按限额报销了。
老师,请问公司员工拿替票来报销,票面金额高于实际报销金额,那这个票对应的进项能抵扣吗
老师,请问员工拿来的发票报销金额超过公司规定,报销时按公司限额报销,会导致付款金额和发票金额不一致,这个应该怎么做账,对报税和汇算清缴有影响吗
老师,住宿费发票认证抵扣,由于员工实报金额小于票面金额,导致实际可抵扣金额会小于票面金额,这种情况怎么认证抵扣进项税?认证发票的抵扣金额好像没法修改,
老师,请问下员工报销的实际金额比提供的发票少的话,这个提供的发票比实际报销金额多,对入账有影响吗?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
就是这个少报销部分对应的进项是要转出的对吗
你好; 是的。 比如 你 发票是100 ; 进项税是13; 那么你报销 90 ; 对应的把10 那部分的进项税转出即可
那是不是这个100的发票我们还是正常勾选认证,然后下面再填写进项税额转出的金额
你好 ; 是的。 先正常全部勾选; 后面转出