您好,就是看您进项税与销项税差额

老师,你好,假如给其他人开增值专用发票,不是要有进项票吗别人以六个点卖给我们,我们以七个点卖给客户,我们算是赚了一个点的钱吗
老师,您好,我想问一下,我们是11月份申请的一般纳税人,11月份收到的进项发票没有点击抵扣勾选,也没有点击发票不抵扣勾选,那这个月还可以点击勾选吗?
我拿进项发票,对方收我们8个点.我们开票给别人,收11企点的税金,那怎么算11点有没有钱赚
别人给我们开500万的材料票,收税点11个点,请问税钱是多少,如何计算?
老师,别人给我们开票,税率6%. 我们要开 2000元的发票。对方说要收10点,这十个点是多少,怎么算出来的。 还有这税点我们是不是应该单独私下打给他们才对
我们是建筑设计公司,年底我们合作的所有商家应该有十来家吧,会入库,就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费,还有1万块钱的质保金。就这个事情,这个钱进来。商家的钱进来应该是对公,那对公我们要不要开票出去呢?因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去,入库费就相当于合作费需要开票吧?
老师,在11月份收到银行贷款资金80万元,我忘记记账了,在12月付款的时候会计账上负数了,我现在是要到我2025年11月份里增加一笔记账凭证还是在2026年1月份里补做凭证?
我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢
老师,有社保,已退休,60+,意外定了10级伤残,赔偿金大概多少
老师,我们老板说签劳动合同,公司有骑缝章,个人只有一个签名,如果个人的丢了,说公司没给他签合同怎么办?
银行账户支付车保险前置款怎么做分录
老师,库存的配件报废的分录是什么
老师,100万汽车购置税是多少
老师,我公司协助甲方开票100,我们是建筑公司,开给甲方9%的专票,后期我们也没有成本票,甲方说把这个100放到我们施工项目的结算中,假设我们收取税费是15,这个115甲方怎么给我们,因为发票我们只开100。我不太懂这一块
老师,我们是小规模建筑行业,我们老板要内账的三大财务报表,但是内账没记过销售发票和购进成本票, 比如1、公司收到货款 写的分录是 借: 银行存款-某账户 贷: 应收账款-某项目-某主材 2、公司付货款 写的分录是 借: 应付账款-某项目-某主材 贷: 银行存款-某账户 这样的话咋编财务报表?财务报表的主营业务成本和主营业务收入按什么写? 3、比如要25.12月份的财务报表或者25年1-12月份的全年财务报表。那我科目余额表应该选哪个期间? 4、现金流量表咋编写 5、老板要的报表还有必要给他报表重分类吗
具体说一下,举例子
您好,您是否赚钱看您的增值税销项税-进项税
完全不对
您好,您的相同金额,收款金额>付款金额,就是赚钱
你究竟会不会的
您好,回复的就是正确的,建议您最好给出各方结算金额