学员你好,对方一般会直接计算500*0.11

我拿进项发票,对方收我们8个点.我们开票给别人,收11企点的税金,那怎么算11点有没有钱赚
别人给我们开500万的材料票,收税点11个点,请问税钱是多少,如何计算?
你好,购买的原材料没有开票,各项原料总金额是82200,如果要求别人给我们开票,我们如何计算税点?算多少税点合适?
你好,购买的原材料没有开票,各项原料总金额是82200,如果要求别人给我们开票,我们如何计算税点?算多少税点合适?
老师,我有个问题 比如保险公司跟我们打款,我们是代收,这笔钱是别人的,我们代收开票,然后收的别人的税点扣出了多的钱,扣多的税点请问怎么做分录,如何入账?
老师,我们小规模公司,假如:2024年8月份购买一车320000元,每月折旧9000元,2026年3月份折旧剩余140000元,2026年4月份卖出去30000元,请问会计分录怎么?卖出需要申报增值税吗?怎么老师具体金额和会计指导一下,谢谢
老师,个体工商户的加工费开具发票,显示这个提示什么意思,之前开都没有这个提示
老师,我们21年增值税率3%,所得税25%,补税加滞纳金要十多万,要增加无票收入增加多少,请问公式怎么算
免抵退税额为104547.95 ,销项为115107.59,上期留底为265021.82,内销 885442.91 ,外销为804214.04 ,如何倒推需要勾选多少进项(算的时候带公式),还有退税留底率要达到4%,算了半天也没弄明白
老师好,年报中利润表里有本期数与本年累计数两列,与别人不一样,那本期数我填10-12月发生额还是1-12月累计呢?
师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?借:银行4985,借财务费用-手续费15,贷:预收账款5000;次月开票借预:收账款5000,贷:主营业务收入贷:应交增值税,这样做会计分录对吗?
金蝶 用友软件实操课能用吗
老师,请问工厂建设好的厂房在计提折旧的一年左右未交房产税,不动产权证书又是在折旧的一年后才下发,这样会产生滞纳金和罚款吗?比如:2019年10月计提折旧,实际上陆续也在边装修边使用,但房产税却在20年6月才开始缴纳,证书2022年7月下发
老师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?借:银行4985,借财务费用-手续费15,贷:预收账款5000;次月开票——借预:收账款5000,贷:主营业务收入贷:应交增值税,这样做对吗?
老师,我们小规模公司,假如:2024年8月份购买一车320000元,每月折旧9000元,2026年3月份折旧剩余140000元,2026年4月份卖出去30000元,请问会计分录怎么?卖出需要申报增值税吗?
如果按专业财务角度 是怎么计算这个呢?是不是要换算成不含税价来计算呀
按专业财务角度是换算为不含税价500/1.11*0.11
不应该是500/1.13*0.11?
不好意思,看成你的税率是11%了
应该是500/1.13*0.13这样来计算的
税法上现在也没有11的税率呀
所以按正确的税率就是500/1.13*0.13=57.52212389需要承担这个金额
不是别人收11个点吗 怎么又变成13呢 我买来13个点的票 我不是可以抵扣吗 我实际付出的成本还是11个点啊?怎么越算越离谱了
我给你算的是按税法承担的税,如果对方按11个点收,换算不含税也按11个点,你不能按税率13个点换算不含税
但是问题是别人给我开出来的票是13个点的票 收我11个点啊
财务上的规范算法500/1.13*0.11 至于对方是否会这么算就不一定了