你好,这个是 借 原材料 贷 应付账款——暂估入库款,全部用负数
老师,请问,比如我上月暂估做了借:原材料 贷:应付账款-暂估,本月我冲销暂估是做相反分录,还是借:应付账款-暂估 贷:应付账款
1日,冲销上月材料的暂估应付款19000.会计分录怎么写
企业冲销上月末的暂估应付款3000元,会计分录
老师上月付材料款票未到做了暂估借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品 本月发票还未到我要冲上月的暂估该怎么写会计分录?麻烦写一下
几年前的发票明明开给对方了,现在确查不到,显示有几十万未开票,怎么办?
小微企业的企业所得税是怎么算的?
老师,请问电梯安装公司,这个安装这个开什么名称
个体没有进项票,用的速达,必须的先采购收货,把销售票的商品录入采购单,把成本单价调比销售价低,就行,单价低多少自己随便定,稍微低一点就行是吧,
开发票可以开给个人吧 我们销售东西给个人
公司用对公账户直接转给这个股东,由这个股东代付应付账款,记账的话可以给他记成提现金可以吗?
老师这个发票企业可以用吗
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师,建筑服务行业,一般计税项目和简易征收项目要怎么合理规划税务筹划方案?
老师您好,我们公司24年11月份开业,请问一下残保金人数是按12个月平均还是只能按2个月算?