您好 可以按照10000入账 对应的200的进项税额不抵扣

老师请教一下,工程公司给拆迁居民送的冻品礼盒这个入到哪个科目呀
老师,个税汇算清缴,那个年终奖选择单独计税,年终奖的税率会变么
老师,您好。当企业差不多属于歇业状态,没收入,固定资产折旧该怎么办,还有房租还按月摊销吗
请问,4月申报第一季度企业所得税时,申报应交所得税1200元,并已缴费,7月更正申报第一季度企业所得税,应交税费为0。此种情况,后续该如何处理?
老师,2025年4月购入的固定资产,累计折旧金额应该和当年累计折旧金额是一致的吧
请问,企业所得税纳税申报表,第2行,营业成本的数据,是对应会计利润表中的第2行,营业成本?还是对应利润表中的2行营业成本+3行税金及附加+12行销售费用+14行管理费用+18行财务费用 ?
老师,请问现在电子税务系统里面出现一个新项的叫长期资产发票关联确认表,这个如果新增固定资产是专票的都要关联吗?
公司变更法人,让原法人授权给我电子营业执照的使用,但我这总提示"用户标识获取为空",这是什么意思
请问每个月都有销售,但有5个月没有增值税有影响评A级吗
老师报表上的应收账款是负数,是不是要调到预收账款上?怎么个调法
老师,是不是用10000元价税合计先算出不含税金金额及税额。那分录怎么写
请问可以把发票截图吗 我看发票税额写分录
老师,第一张对方开给本公司的专票金额,第二张是公司公户汇款给对方的银行回单。
发票跟汇款 不是您说的金额啊
老师,刚才10000元是举了个例子。这个才是真实的数据
借:销售费用 1920/1.11=1729.73 借:应交税费-应交增值税-进项税额 203.55 贷:银行存款 1920 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 (2054-1920)/1.11*0.11=13.28