可以的 看下是电子的吗 电子的需要背书 需要对方同意才可以的 那就给钱

请问老师 就是假如我们客户支付给我们的承兑是财务公司的,然后现在支付给供应商,供应商支付给他们的供应商,现在财务公司破产了,我们的供应商找我们要钱,我们找客户要钱,但是客户说了:你承兑转过来,我就给你钱,可是承兑动不了了,我们要怎么做呢?
老师,我们是个体户,对方给我们公户转的2万,我们要给对方公司开发票,开材料票,也就是我们给对方提供材料,那我们没有进项票可以吗?我们的供应商只给我们提供材料清单可以不,领导说还要开个收据,是应该谁给谁开收据?
客户说有20万银行承兑汇票给我们抵加工费,我们可以给供应商吗,是对公的是吗,需要怎么操作的,是要对方肯收才行是吧,假设我们不收,那么是不是要客户转出来给我们
我们给供应商的银行承兑汇票,9月7号到期,到现在还没入账,这票也是别人给我们的,我们现在要操作什么?催给我们票的人付款给客户吗
老师 别人要给我公司银行承兑汇票 但是我公司不接受这个承兑汇票 怎么能官方的拒绝接收呢 想要个模板 对方是我们的大客户 但是又不能大白话说我公司不接受商业承兑,我该如何向客户说明
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?
老师,请问个体户无票支出,个人所得税问题如何解决呢?
出口设备的外贸公司,随产品出口用于包装的木托盘,取得增值税专用发票可以用于退税吗?一张进项木托盘可能对应好几单出口,具体账务处理过程
我公司做税务登记了,但没有经营,这个个税申报,可以申报法人工资0吗
实际上缴的税费总额是指当年实际入库数还是说当年所属期1月到12月的发生数
纸质的,是对公的是吗
你好,对的是的,必须对公的企业收 个人收不了的
纸质的是省内的才可以,不能跨省。
汇票是有时间限制才能用的吗
你好,一般六个月三个月的都有,你看一下到期日就可以。
就是要到期日才能使用是吗
假设我们不接受客户这张汇票,是否他们自己可以贴现,然后再汇入我们的公户
纸质的是省内可以,电子的省内/省外都可以吗?
要到期才能提示付款,去银行办理可以提前贴现。
对哒,他可以提前贴现的
好的,谢谢
不用客气,工作愉快