你好,收到的采购专票金额大于实际付款金额,超过的部分是以后支付吗?
收到一张建筑服务发票,开票金额大于合同实际金额,付款也按合同金额的,这多开票5000元账务怎么处理?
收到的专票大于实际付款金额,差额部分不需要支付,怎样进行账务处理好些
收到的采购专票金额大于实际付款金额,怎么账务处理,进项税要按发票税额全部勾选吗
购车发票金额大于实际支付,按实际金额入账,申报增值税时把多余的进项税额转出,怎么做账?
请问公司采购原材料,在支付时系统有优惠,收到发票金额大于实际支付金额,发票为增值税专用票据,如何做账务处理?
老师好,基建期间临时活动板房定金,是这样做分录吗?借,预付账款,贷银行存款,是这样吗。
学堂的实操课程都没有更新吗?还是以前的
公司举办蓝球赛,酒店来结算费用就餐费,业务经办人清点餐券实点452张餐券,会计需要点吗?如点了为414张怎么办老师
什么时候报社保年报,社保客户端中说没有代办事项。还需要报吗。
公司举办蓝球赛,酒店来结算费用就餐费,业务经办人清点餐券实点452张餐券,会计需要点吗?如点了为414张怎么办?
你好,有一个问题咨询一下,我们公司是设计公司,里面有几个员工,但是具体的设计业务是老板自己外面请的私人团队做的,企业盈利之后支付给这个私人团队的费用是按劳务费用吗还是怎么处理?如果他们没有给劳务发票的话我们这边是否需要代扣代缴个税?如果这个团队没有营业执照,是个人,除了按劳务还有没有什么方法能合理避税?
公司项目5月收款开票700万,但是成本票均未收回,可以暂估吗,年底拿到成本票
社保年报所属期是多久到多久。
老师,有注销的流程吗
老师个体工商户开通税务了,没有报财务年报,也没有报表,要是补报老师怎么出财务报表呢?
不付了,对方供不上货了
而且差额还是1万多
你好,那应当退回对方,按正确的金额开具发票才是啊
跟对方沟通了,对方就是不给换
你好,那就是对方非常的不讲道理了
是啊,那我账应该怎么处理
你好,那应当退回对方,按正确的金额开具发票才是啊 这个才是解决问题的关键啊
可是对方不给退,我们也没办法,以后也不合作了
你好,需要与对方沟通才是,没有其他解决办法