你好 是视同销售 交增值税的

甲医药企业向农民收购金银花一批对外销售,向农民开具农产品收购发票注明买价1.2万元,该批金银花在运输途中遭遇暴雨,毁损了70%。已知,购进金银花适用的扣除率为9%。根据增值税法律制度的规定,甲医药企业上述业务可以抵扣的进项税额算式是什么
农药生产型企业从农药批发企业购买免税的农药产品,公司将此产品对外进行了捐赠,此捐赠行为是否视同销售,是否应该确认销项税额?
某企业(一般纳税人)本月发生下列销售行为:(1)将自产的特制药酒作为投资提供给有关单位,生产该批药酒的成本为100万,成本利润率10%,消费税税率10%,无同类产品市场价格;(2)销售自产A产品10台给甲,开具专用发票注明金额为40000元,税额为5200元;将自产A产品3台捐赠给市福利院;将外购B产品1台用于职工集体福利。(A、B产品都适用税率13%)请计算该企业当期销项税额?
某企业(一般纳税人)本月发生下列销售行为:(1)将自产的特制药酒作为投资提供给有关单位,生产该批药酒的成本为100万,成本利润率10%,消费税税率10%,无同类产品市场价格;(2)销售自产A产品10台给甲,开具专用发票注明金额为40000元,税额为5200元;将自产A产品3台捐赠给市福利院;将外购B产品1台用于职工集体福利。(A、B产品都适用税率13%)请计算该企业当期销项税额?第二问详细解答
乙生产企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2021年5月发生的经 营业务如下。 (1)销售甲产品,取得不含增值税价款100万元,同时收取包装物租金1.13万元。 (2)销售乙产品,取得含增值税销售额33.9万元。 (3)将研发的一批新产品用于对外投资,该批新产品的生产成本30万元,成本利 润率为10%,无同类产品的市场销售价格。 (4)购进原材料,取得增值税专用发票注明金额50万元、税额6.5万元。 (5)购进免税农产品一批,支付买价20万元,取得农产品销售发票。该批农产品 的80%被本月生产领用,20%作为本企业职工福利。 已知:以上销售的产品均为非应税消费品,农产品的扣除率为10%,相关票据均于 当月通过勾选认证。 要求:请按顺序完成下列计算任务。 (1)计算销售甲产品的增值税销项税额。 (2)计算销售乙产品的增值税销项税额。 (3)计算自用新产品的增值税销项税额。 (4)计算外购原材料准子抵扣的增值税进项税额。 (5)计算外购免税农产品准予抵扣的增值税进项税额 (6)计算该企业2021年5月应缴纳的增值税税额
老师好,非独立核算汇总所得税的分公司6月停止营业要办理注销,想问一下: 1,税务注销提交申请时间是只能报完5月增值税之后还是现在就能提交了?预计5月分公司还会有收入。 2,账面上剩余库存需要退回总公司,之前总分公司移库都是总公司给分公司开票,库存退回是不是分公司给总公司开具红票? 谢谢老师
自然人去税务局代开运输发票,或者在手机电子税务局上直接自开,需要缴纳增值税1%个人所得税1%,对吗?为什么很多老师说,自然人运输服务要按劳务报酬交20%的个人所得税?
如果公司名下车老板自己撞的,撞的已经不能再用了,保险公司要赔偿82W,那么这个车子赔偿的钱保险公司提出要发票,我们需要提供发票吗?但是我们没有这个开票项目比如报废或者车辆维修,是否去税务局代开?
请问4月份上10天班,月基本工资4 000,应发工资怎么计算
老师:我们有一笔工程款,由于未按照甲方要求区整改,导致我们有笔尾款未收到。我做账的时候做的是营业外支出。我想问问在做企业所得税汇算清缴的时候,在表A102010营业外支出24行坏账损失填可以吗?
外商企业增资入账一般需要按FDI备案入账,如果是分红转增实收资本,FDI要如何备案
老师,电子版发票是什么时候开始的呀,河北这边企业21年22年发票从电子税务局查看开具的发票找不到,是不是当时还是纸版的,所以找不到呀?从其他什么地方可以找到吗
老师,请问一下,4月份收到一笔银行回单27元的印花税,上个月没有计提,怎么做账?
你好老师,遇到一个业务麻烦看下怎么处理合适?需要有实务经验的老师解答;不懂的不要接,谢谢; 就是我们24年买设备,付了70万的预付款,后续尾款没付、设备也没给我们,现在不想要这个设备了,对方意思是我们付完尾款,正常给我们开发票。然后老板想把这个设备给卖了,就是这台设备直接拉到买方那,他们给我们付钱,我们再给人家正常开票,这项业务有啥涉税风险没?这么处理可以吗?或者怎么处理?
老师好,制造部购买一只电流表做测试用,价格700,记固定资产还是直接计入费用?