你好,不是的,借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷应交税费应交个人所得税,贷银行。

计提个税是这样的么,借管理费用-职工工资6000贷:应付职工薪酬5970,应交税费-应交个人所得税30
计提工资,借:管理费用工资6000 贷:应付职工薪酬5970,应交个税30。 还是借:管理费用工资6000,贷,应付职工薪酬6000支付时应付职工薪酬6000 应交个税30银行存款5970
计提工资,借:管理费用工资6000 贷:应付职工薪酬5970,应交个税30。支付,应付职工薪酬5970 银行存款 借,应交个税,贷,银行存款 还是借:管理费用工资6000,贷,应付职工薪酬6000支付时应付职工薪酬6000 应交个税30银行存款5970
老师,员工工资 6000,个税 30 元,分录这样写 借 管理费用-工资 6000 贷 应付职工薪酬-工资 6000 发放工资 借 应付职工薪酬—60000 贷 应交税费-个人所得税 30 银行存款 5970 缴纳个税 借 应交税费-个人所得税 30 贷 银行存款 30
老师,计提个人所得税税和工资这样做对吗? 借管理费用 贷应付职工薪酬—应付职工工资 贷应付职工薪酬—应交个人所得税 缴纳个税 借应付职工薪酬—应交个人所得税 贷银行存款
老师,我已经申报纳税了,然后进项税额是a,但是后面在供应链-存货核算-凭证管理-生成凭证-采购发票(发票直接生成)后,我抵扣的进项税与系统中的科目余额表对不上,怎么处理呢
工地食堂购买的米面油菜这些费用计入什么科目
老师,请问一下,甲方和我公司签的合同,首期开了30%的发票,后两期的发票也开了,但是甲方现在说他们想25年利润大一点,就想着重新签合同,只想要首期的发票,后两期的发票在12月份已经开了,那对于我们来说有没有什么影响
老师好!老师,计提所得税分录是:借:税金及附加—所得税费用,货:应交税费—企业所得税 对吗?谢谢老师!
有没有购买空调设备安装的合同模板?
老师,我问下21年销货款,增值税专用发票没做进去,现在补做,是怎么做呢
老师,中储粮年审,我有点恐惧咋办,要求特别多,政策都没搞明白
销售提成与销售回扣,怎么做账,怎么进行税务处理呢?
pcma问题。老师,请问120.D为什么错了?
一批库存商品过期报废不能卖出去了,小规模纳税人,请问财务处理是通过营业外支出直接做账还是要通过待处理财产损益科目过渡呢?