您好,技术服务不需要,但是取得的报酬需要

老师,你好,请问一下公司提供技术服务上季度合计开票200000元。税率是6。然后我们是外包给别人。对方也是开具6个点的发票合计140000元。公司无其他支出。请问这样需要交企业所得税吗?需要交多少呢?
老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
老师你好 有一个转让合同收益权。是别的公司提供的技术服务,然后我们公司只享受路灯节能的分享期的收益权。这种需要交印花税吗
老师你好 有一个转让合同收益权。是别的公司提供的技术服务,然后我们公司只享受路灯节能的分享期的收益权。这种需要交印花税吗
老师你好 有一个转让合同收益权。是别的公司提供的技术服务,然后我们公司只享受路灯节能的分享期的收益权。这种需要交印花税吗
老师,我们7.8.9月份个人所得税工资收入是0申报,但是7—9社保公积金已经报个税系统了,10月份开了7—8月工资,10月份的个人所得税报税都话我是不是要减去7—8月已经报完的社保公积金收入?
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?
如果利润太高可以通过预提的方式减少利润吗?可以在什么科目上做调整,后续有什么要注意的
老师好,我公司有一台JL8想置换一台货车,请问需要怎么操作?
老师,我们公司9月23开了发票,项目名称写的建筑服务安装服务,对方公司10月30号打款,备注了材料及人工费,可是我们根本也没有用材料,就是自己的机器,这个备注有影响吗
当地税管员根据我们行业,给我们定的税负率……可是税负率=(销项-进项)/不含税收入,我们哪怕就是进项税为0,不抵扣,也达不到规定的税负率…或者我们少勾选我们的进项,那我们呢进项票就滞留很多?
一般纳税人不抵扣的发票也要做账吗? 一般纳税人的票怎么做必须是抵扣的吗?不有些抵扣不了这些怎么弄
朴老师可以问个问题吗?
老师 我们公司9.17从别的地方借款2万 截止到9.30日我一共花了1万 我统计截止到9.30日剩下的资产是需要按照两万还是一万核算
外贸型企业出口货物无法办理和进项一一对应退税,然后几年也没有这块收入做处理,现在我们要怎么自查处理
那取得的收入按什么交
您好,按照万分之三的印花税
老师,是每次收到的钱交还是合同金额的转让费
您好,是每次收到的钱的
好的 谢谢老师
老师,交的话也是算成不含税吗
对,这个是属于不含税的